借預付賬款,貸,合同履約成本90 借,合同履約成本貸,以前年度損益調整90 借,以前年度損益調整 貸利潤分配,未分配利潤90 匯算清繳,需要納稅調增。
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業務成本200萬,貸:應付賬款200萬,今年4月份收到了發票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
老師你好,我們是建筑行業,準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發票109萬元,完成產值200萬元,收到成本發票80萬,實際發生應該有150萬左右,那么我開具發票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業務收入200萬元 收到成本發票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
老師,請問一下,2022年多結轉了成本100元,這個月發現了,我們去修改了2022年匯算清繳表。多結轉朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業務成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎
老師,您好,我們公司先付了材料款,材料已經使用,那需要結轉成本,有一部分是直接結轉到主營業務成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的,那可能幾個月以后才能收到發票,該怎么做賬?
老師,我今天發現2023年12月有一張材料發票多入賬了90元,成本已結轉,當時收到發票這樣做的,借:合同履約成本200,貸:預付賬款200,借:主營業務成本200,貸:合同履約成本200,其實發票金額是110,我算錯了。是普通發票,這個月我應該怎么調
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業直銷怎么年檢
自產自銷的農產品能開專票嗎
醫美行業,開票的稅率是多少
一個公司固定資產比例達到多少,算不正常
二手設備折舊多少年了
原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
老師,需要在做2024年匯算的時候調增嗎?23年的我做完匯繳了
可以的,可以修改明年的匯算清繳。