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老師,我今天發現2023年12月有一張材料發票多入賬了90元,成本已結轉,當時收到發票這樣做的,借:合同履約成本200,貸:預付賬款200,借:主營業務成本200,貸:合同履約成本200,其實發票金額是110,我算錯了。是普通發票,這個月我應該怎么調

2024-07-15 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 09:32

借預付賬款,貸,合同履約成本90 借,合同履約成本貸,以前年度損益調整90 借,以前年度損益調整 貸利潤分配,未分配利潤90 匯算清繳,需要納稅調增。

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快賬用戶3276 追問 2024-07-15 09:37

老師,需要在做2024年匯算的時候調增嗎?23年的我做完匯繳了

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:39

可以的,可以修改明年的匯算清繳。

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借預付賬款,貸,合同履約成本90 借,合同履約成本貸,以前年度損益調整90 借,以前年度損益調整 貸利潤分配,未分配利潤90 匯算清繳,需要納稅調增。
2024-07-15
你差額借利潤分配未分配利潤貸應付賬款20 匯算清繳在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額
2022-04-30
你好,把這個主營業務成本改成利潤分配未分配利潤。
2023-07-13
收入你已經確認了200萬,成本沒有結轉:借:主營業務成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬
2023-02-22
你好,你這個是代收代付的業務嗎?
2024-07-19
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