您好 請問提供的什么技術服務免增值稅?
老師,請問小規模納稅人開具免稅的技術服務費發票,如何申報納稅,填寫在哪一欄
老師,我們是小規模納稅人,3月起稅率是1%,那我現在填寫申報表的時候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報明細表的減免性質應該選擇什么呢?
增值稅減免申報明細表,中,以前有沒有,設備維護費專用發票時,都是在這選擇 一項 設備維護及技術維護費。 有減免時,按實填寫,沒有時,填“0”,現在這里不可以選擇了,應該怎么選擇,還是不填了,不用管?
老師好:請問填寫小規模納稅人報表,只開具了普通發票1%金額未達到征收稅款,是否只填寫小微企業免稅銷售額欄,還需填寫增值稅減免申報表嗎?如何在主表和明細表欄填寫?謝謝
深圳企業,開具了技術服務費發票,稅率那一欄寫的是免稅,填寫小規模申報表,填寫減免申報明細應該選擇哪一項啊?
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
就是技術上面的服務啊,然后開票的時候它開票,自動就帶出來是免稅的。
開具其他發票會自動跳出來稅率嗎?
會。能開1-3的。
那您不符合免稅條件? 不可以自己修改稅率嗎? 因為您現在不好選啊 不知道自己對應的是哪個優惠政策