您好,可以,匯算清繳把票開回來就可以
企業(yè)所得稅暫估成本數(shù)看四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)成本就可以了是嗎
老師好,按季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,不想交稅,能不能先暫估些成本入賬
二季度要交企業(yè)所得稅,想暫估成本年末一交稅,暫估成本怎么做賬
企業(yè)季度不想交所得稅,可以先暫估成本嗎?
建筑行業(yè),季度不交企業(yè)所得稅,可以暫估成本嗎
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
那季度申報(bào)企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額前后期預(yù)估數(shù)相差大,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你暫估成本,你是指負(fù)債大,是吧
是的,老師
那這個(gè)沒辦法,少交稅一般都是這樣做