同學你好 是這樣的
請問老師,我在最后一期計提折舊190時,還剩殘值10元,分錄是不是應該這樣做: 借:管理費用—折舊費200 貸:累計折舊 200 借:累計折舊6850 貸:固定資產(chǎn)6850
借:在建工程 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 請問在建工程是不是就是固定資產(chǎn)的賬面價值?
固定資產(chǎn)600,累計折舊200,轉(zhuǎn)為在建工程,分錄是不是借:在建工程400 累計折舊200 貸:固定資產(chǎn)600
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建工程前,原值100萬元,累計折舊80萬元,如何編制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建工程的憑證?
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發(fā)放時我借應付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增