您好 尚未登記的帳目,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料。 編制移交清冊(cè),列明應(yīng)當(dāng)移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、印章、現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會(huì)計(jì)資料和物品;實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的單位,從事該項(xiàng)工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊(cè)中列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實(shí)物等內(nèi)容。 會(huì)計(jì)人員辦理移交手續(xù)時(shí),必須專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交人員在辦理移交時(shí),要按移交清冊(cè)逐步移交,接替人員要逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收。 現(xiàn)金、有價(jià)證券必須與帳簿記錄保持一致,不一致時(shí),移交人員必須限期查清。 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中注明,由移交人員負(fù)責(zé)。 銀行存款帳戶余額要與銀行對(duì)帳單核對(duì),如不一致,應(yīng)該編制銀行存款帳戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符,各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)帳戶余額要與總帳有關(guān)帳戶余額核對(duì)相符;必要時(shí),要抽查個(gè)別帳戶的余額,與實(shí)物核對(duì)相符,或者與往來單位、個(gè)人核對(duì)清楚。 移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實(shí)物等,必須交接清楚;移交人員從事會(huì)計(jì)電算化工作的,要對(duì)有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。 移交清冊(cè)一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會(huì)計(jì)帳簿,不得自行另立新帳,以保持會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性。
老師,有家小企業(yè)讓代賬,之前的賬目都是會(huì)計(jì)事務(wù)所做的。平時(shí)是開電子發(fā)票。 交接這塊,我需要要哪些資料?
老師 有家公司的賬從別人手里交接過來 我這邊新的做賬軟件重新建賬套但是22年對(duì)方做的賬比較亂 領(lǐng)導(dǎo)要求22年的憑證也要補(bǔ)到系統(tǒng)里 對(duì)方需要給我哪些數(shù)據(jù) 總賬 明細(xì)賬 科目余額表嗎 還有什么啊 沒有交接過
老師,我們公司之前是請(qǐng)外面的代理記賬做賬,23年的賬準(zhǔn)備自己拿回來做,我這邊在和對(duì)方交接時(shí)需要對(duì)接哪些地方呀?
老師,我這邊公司之前是給記賬公司報(bào)稅,這邊就提供了工資,問了那邊會(huì)計(jì),一直都是零申報(bào),我交接過來需要注意哪些事項(xiàng)
老師,麻煩問下,公司原來是在外邊找的代理公司做賬,現(xiàn)在想自己做賬,然后我現(xiàn)在和代理公司交接,需要對(duì)方提供哪些資料,以及需要注意的事項(xiàng)和特別關(guān)注的地方!
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率是指所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益的比率
我們?nèi)ツ曜鲩T窗工程開了發(fā)票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發(fā)并由我公司申報(bào)個(gè)稅,這筆款怎么計(jì)帳?
老師我司收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅然后三月申請(qǐng)的四月才到賬這個(gè)手學(xué)費(fèi)是需要申報(bào)增值稅嗎是申報(bào)在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費(fèi)用票做到了3月份的賬里,已經(jīng)繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,今年匯算清繳的時(shí)候,稅局風(fēng)險(xiǎn)推送說營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整異常,我該怎么辦
3月收的款申報(bào)未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務(wù)處理?
老師匯算清繳年報(bào)可以改幾次
您好!我是小規(guī)模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報(bào)繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表?
1季度增值稅發(fā)票開超了,現(xiàn)在申報(bào)稅有什么辦法讓不交稅嗎
請(qǐng)問老師,公司和個(gè)人交易公司不用交增值稅嗎?
老師可以說的再通俗一點(diǎn)嗎,交接哪些東西,然后就可以接著做賬了,而且對(duì)以后也不會(huì)產(chǎn)生影響
會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、申報(bào)表、科目余額表、申報(bào)密碼
那我這邊新建賬套,是不是根據(jù)他提供的科目余額表期末余額作為初始余額就可以了
新建賬套,是根據(jù)他提供的科目余額表期末余額作為初始余額就可以 是的
如果提供了電子版的會(huì)計(jì)憑證,可以直接導(dǎo)入我這邊的賬套,接著做賬嗎,還是只有提供了整個(gè)的電子賬套才可以
只有提供了整個(gè)的電子賬套才可以
那沒有電子賬套,只有電子版憑證列表和科目余額表,會(huì)影響我后期查賬和做賬嗎
會(huì)影響查賬 不會(huì)影響做賬
影響查賬,是怎么影響呢,是查賬麻煩一點(diǎn),還是什么
要查前期的明細(xì) 您沒有帳的話 怎么查啊?
那就是沒有電子賬套的話,就需要會(huì)計(jì)賬簿了
是的?沒有電子賬套的話,就需要會(huì)計(jì)賬簿