您好,借銀行存款 財務費用(貼現費用)貸應收票據
一般納稅人現在收到去年的,成本發票5千,費用一萬,如何做賬呢
老師我今天收到一張20年的專票,是費用類的,進項以前的會計已經抵扣了,這筆收到發票的賬卻沒有做,賬上的進項卻不差,我現在收到這張發票該如何做賬呢?
老師之前預付了一次通信費沒有收到發票。現在收到發票了如何做分錄
老師,收到服務費發票53000,包含有SIM卡給了5萬張,有5箱,另外還含了4年的服務費,我要怎么入賬呢?發票只有一個服務費的項目,沒有卡的顯示
老師,收到一張貼現費用的收據5萬,如何做賬呢,目前還沒有發票?
老師,退休后創立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業人員再就業嗎
老師,事務所領導這么說,是不是這個事很嚴重。在項目經理之間溝通注意用語,不要出言不遜,在項目執業過程中項目經理就是小組成員的領導,工作一切問題必須服從。不多說了,輕松快樂過“五一”,節后見面聊。
老師,您好。發票遺失,是否可以記賬聯蓋發票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個人廠房租賃,需要繳納個人經營所得稅,我應該在哪里操作
一次性支付1年的經營租賃費,怎么記賬?
你好,小規模納稅人,當月開了發票但開錯了,紅字發票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務分包方 ,注冊地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經做了外出涉稅事項報告并預繳稅款 老師,請問一下丙方需要做外出涉稅報驗登記嗎?
商標侵權律師費計入那個部門呀
老師好,固定資產已折舊完,現在要賣掉,賬務怎么處理
老師 稅務局老師打電話讓改報表 把貨幣資金期末余額調成零,現在表上期末余額數是6千多 麻煩請問我可以調到哪個科目上啊?
老師不對,是我付給財務公司的貼現費用,付的現金,對方開過來的收據
你不就是把應收票據給對方,你們拿到錢了是嗎?
不是的,是我們出去貼現了,老板私下付了6萬現金,然后對方開了一張6萬的收據給我們
借財務費用(貼現費用) 貸其他應付款法人
那老師這個其他應付款法人啥時候做平呢
錢給法人報銷的時候才能做。
那老師,如果當時用公司的庫存現金做的話,是不是可以直接, 借,財務費用 貸,庫存現金
對,沒錯兒,那就可以這么做。
那老師,譬如是這樣呢,這筆貼現費用發生在22年的,當時他們就給我開了收據,我也一直沒做進去,今年老板想把這個私下用出去的錢報銷回來,這個如何在賬上體現一下,反正當時也沒有涉及企業所得稅
這個你沒有做賬的話就不用在賬上提現。
可是老板想把這個6萬元報銷回來,能不能借,未分配利潤6 貸,庫存現金6
你如果想做到賬上的話也就只能這么做。
老師那這樣做,用未分配利潤也沒有涉及到要調增得企業所得稅,這個分錄確定沒問題對吧
對,沒錯,就可以這么做。
老師那你再幫我看一下,這個也是2018年收據,這個是車間用的成本,不是費用,現在老板也跟上面一樣,只想把錢報銷出來,是不是也跟上面的貼現費用一樣做, 借,未分配利潤 貸,庫存現金
對,因為是以前聯動的,所以也是這么做的。
老師,那我以前年度成本和費用,做在今年都用未分配利潤做啦,確定明年匯算清繳不需要調增的對吧?
對,這個不用納稅調整。