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請問老師就是我們給員工轉(zhuǎn)工資了,然后后面他做不了,然后他又把錢退回來了,那一個月發(fā)生在5月1個月發(fā)生在六月五月的我支付了六月,他又把錢退回來了,那這個我要怎么做帳?

2024-07-04 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 21:26

你好,當(dāng)時做了計提做了支付是嗎?如果是的話,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)。

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快賬用戶3211 追問 2024-07-04 21:27

老師,那我如果借的是管理費用服務(wù)費呢,帶銀行存款,我現(xiàn)在是不是紅字充回去?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 21:30

是的,對的,需要這么做的。

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快賬用戶3211 追問 2024-07-04 21:31

姐管理費用服務(wù)費1000帶銀行存款,這個是支付的時候,那我退回來的時候是借管理費用-1000帶銀行存款-1000嗎?這么做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 21:36

可以的,可以這么做的。

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你好,當(dāng)時做了計提做了支付是嗎?如果是的話,借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)。
2024-07-04
你好 8月份多收的款項計入其他應(yīng)付款 9月份支付的時候沖減其他應(yīng)付
2020-09-04
社保基數(shù)是按照工資金額來計算的,還欠公司的那就掛往來,下個月發(fā)工資的時候直接扣除就可以了
2020-03-25
您好 請問是在相同的月份收款然后退回嗎
2021-06-05
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022-04-02
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