您好,貿易公司統一采購量大可以節約成本,其次便于管理。
請問老師,一家貿易公司購買一家房地產公司的商業店鋪及車位,總價一億多,雙方簽訂了購買合同,店鋪及車位尚未交付使用,貿易公司已經把這些店鋪逐步對外出售(只是簽訂購銷合同,收取一定的款項,待房地產公司交付了并辦證給貿易公司后再全額付款),房地產公司把店鋪車位交付給貿易公司后,貿易公司賬面記入“庫存商品”,如果這樣商鋪車位沒有賣出去,請問是否可以免交房產稅、土地使用稅?
老師您好,請問一下,我們公司是貿易公司,我們從國外采購一個產品(型號:樹脂A),進口后我們自己要更換標簽,把型號改為樹脂B,再賣給客戶。這種情況下進項發票的型號跟銷項發票的型號不一致,是否有問題呢?,如果有問題的話,更換型號的操作下,我們怎樣處理發票的問題比較好呢?謝謝
你好。請問一下就是我公司工程所需要的材料全部讓一個貿易公司去進行采購了。然后問題有:1、貿易公司和供應商簽訂采購合同,那么我們公司和貿易公司是簽訂委托采購合同還是單純采購合同。2、材料的發貨單供應商是直接發到我們公司項目所在地的,所以單子的抬頭是直接寫的我們公司。那這樣會不會和合同不一致,是否是要求供應商的發貨單對接貿易公司,然后貿易公司再給我們發貨單呢?
老師,我想問一下這個進料加工和來料加工里面的保稅區,它的意思是不是就是我們國內的公司跟國外的公司本來就是貿易關系,然后是從他們那里進來的料,是不是這個意思?而普通的一般的貿易就是國內的公司向國外的隨便哪一家公司進口原材料,然后自己生產一個新的產品賣給新的客戶
老師,請問一下,我這邊有一個公司,他是貿易型的公司,在我們這邊有他們自己的生產設備,他們自己出原材料,人工也是他們自己的,再讓我們給他加工,他們付我們加工費,我們開票:勞務費。這樣稅務上有沒有什么風險?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師您好,做軟件開發的科技有限公司,他的研發費用占收入的比例多少合適?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級公司乙集團,讓甲單位購買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計劃,客戶充值餐費2000元以上免費送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量。或者客戶現場消費500元,送酒1瓶,請問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業所得稅的計稅基礎是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節了,甲酒店,計劃:房費平時的價格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元。可以開到房費發票里:598元+150元=748元(可以開住宿費發票6%),請問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業所得稅有什么風險,怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿易微小企業,之前是代賬公司做的帳,現在我的季度申報還沒有弄明白,這個月的銀行明細在電腦做帳系統登記了,也轉成了記帳憑證,但還有一個是公司掛靠地址費用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對方開了發票回來給我,也已在稅務局錄入了,還有就是加油發票也是微信支付的,也錄入稅務局了,現在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報了零公資申報了個稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫存現金怎么樣么弄,之前的數據已導入電腦做賬系統了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨立核算的,所得稅是總公司匯總申報,但是賬上資產有個應收4000元收不回來了,還有應付職工薪酬63000元,應付貨款6000元,資產就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤是負的7萬多
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據丙集團的要求,計提職工教育經費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據,請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經費可以在2024年企業所得稅匯算清繳的時候扣除么?
地產可以直接跟原材料供貨商洽談,采購都是一個地產也不對外,量不是一樣的嗎?
您好,貿易公司是一對多個地產公司的采購吧。
地產公司是一個集團,他們有多個開發的項目,我是這么理解的,具體我也不明白。這個商貿公司成立的意義,如果是您說的那個原因還好,不會涉及到避稅之類的,會不會財務擔風險?
您好,就算是避稅,也是正規渠道,合法的。
不過,我還是不明白,比如商貿公司從供貨商那里一噸剛才5萬買過來,然后加價1萬按6萬買給地產,這對于地產公司省啥了?
您好,是便于管理而已。