你好,根據(jù)你的描述,是這樣做調(diào)整分錄的 借:主營業(yè)務(wù)成本15,貸:應(yīng)付賬款?15
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的。現(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這是之前會(huì)計(jì)寫的 我能不能直接寫出借:主營業(yè)務(wù)成本—外包成本 貸:銀行存款
老師您好!發(fā)現(xiàn)2020年失誤錄入分錄借:主營業(yè)務(wù)成本279300 為錯(cuò)誤的,正確應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款279300 ,我今年可否更正時(shí)分錄直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的279300 借應(yīng)付賬款279300
老師您好!發(fā)現(xiàn)2020年失誤錄入分錄借:主營業(yè)務(wù)成本279300 為錯(cuò)誤的,正確應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款279300 ,我今年可否更正時(shí)分錄直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的279300 借應(yīng)付賬款279300
老師您好,我分錄做錯(cuò)了會(huì)影響匯算清繳嗎?之前錯(cuò)誤分錄計(jì)提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實(shí)正確的分錄是: 計(jì)提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯(cuò)誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請(qǐng)問是不是單次500以下的支出可以寫收據(jù)?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會(huì)重新設(shè)立一個(gè)新公司B,到時(shí)候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費(fèi)用,當(dāng)時(shí) 借成本,貸應(yīng)付 3月份來票跟當(dāng)時(shí)掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就調(diào)增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負(fù)債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機(jī)關(guān)是指各級(jí)稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請(qǐng)問市以下的沒有沒有稅務(wù)局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬多,24年業(yè)務(wù)量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤為負(fù)數(shù)需要退之前預(yù)繳的稅款。現(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?退稅對(duì)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們制造業(yè)那個(gè)公司,我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是按不含稅銷售額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?