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老師,公司購買車輛,車價89萬,其他車內裝潢費像貼膜腳墊行車記錄儀等5萬,先支付5萬給4s店,這個5萬怎么做賬?

2024-07-01 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-01 09:00

你好,預付給對方的借預付賬款貸銀行放款。

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:16

老師,等收到發票,這個怎么做賬?是歸到固定資產還是歸到管理費用-車輛使用費?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:18

借固定資產 貸在建工程和你的上牌費、車購置稅都一塊

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:30

老師,這個5萬費用能歸到車輛使用費嗎?我們是房地產公司在建工程這個科目會不會不合適?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:31

可以 在建工程,可以拿這個事以后轉

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:32

在建工程這個可以的,這個是以后需要轉固定資產的。

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:43

支付5萬車裝潢款: 借:預付賬款5 貸:銀行存款5 收到發票 借:固定資產5 貸:預付賬款5 這樣嗎?老師這5萬也算在固定資產原值里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:47

你好 對的是的對的。

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快賬用戶9546 追問 2024-07-01 09:53

老師,那按照我寫的這個是沒有在建工程的,沒有在建工程也沒關系是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-01 09:53

你好 沒關系,可以的。

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你好,預付給對方的借預付賬款貸銀行放款。
2024-07-01
你好!退的8000利息,先沖減其他應付款。賬務處理:借:其他應付款8000,貸:銀行存款8000。這樣就完成了。
2024-09-03
你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
2024-03-20
以下是針對您描述情況的內賬賬務處理建議: 1.?客戶購車時: 借:應收賬款 - 客戶 119800 元 貸:主營業務收入 - 汽車銷售 119800 元 2.?收到客戶二手車抵首付款及費用時: 借:固定資產 - 二手車 50000 元 貸:應收賬款 - 客戶 50000 元 3.?收取客戶押金時: 借:銀行存款 5000 元 貸:其他應付款 - 客戶押金 5000 元 4.?客戶 APP 下訂 2000 元抵車款時: 借:銀行存款 2000 元 貸:應收賬款 - 客戶 2000 元 5.?退還客戶多余款項時: 借:應收賬款 - 客戶 32700 元 貸:銀行存款 32700 元 6.?二手車出售時: 借:銀行存款 22500 元 營業外支出 27500 元 貸:固定資產 - 二手車 50000 元 請參考下
2024-07-16
1.收到二手車抵首付款和費用時:借:固定資產 - 二手車 50,000貸:應收賬款 - 客戶車款 14,300貸:其他應付款 - 客戶押金 5,000貸:應收賬款 - 客戶車款 2,000貸:應付賬款 - 客戶 32,700 2.二手車出售時:借:銀行存款 22,500借:營業外支出 27,500貸:固定資產 - 二手車 50,000
2024-07-16
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