您好 計提 借 管理費用-工資 借 管理費用-社保費 借 管理費用-公積金 貸 應付職工薪酬-工資 貸 應付職工薪酬-社保費 貸 應付職工薪酬-公積金 上繳社保公積金 借 應付職工薪酬-社保費 借 應付職工薪酬-公積金 借 其他應收款-個人社保費 借 其他應收款-個人公積金 貸 銀行存款 申報繳納個人所得稅 借應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保費 貸 其他應收款-公積金 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
請問,a公司發員工10個人的工資,其中有4個人的社保和公積金在是b公司代為繳納,那么,b公司在計提社保和公積金的時候,這四個人的社保和公積金是否要計入借:x費用-社保公積金,貸:應付職工薪酬-社保公積金中,想要詳細的分錄,謝謝
老師你好,計提工資包括社保,公積金,個稅和發放工資,社保公積金,個稅的標準分錄是什么呢?請教一下。
計提工資社保公積金個稅,還有支付工資社保公積金個稅的分錄是怎樣的了
老師 之前提供的工資社保公積金個稅計提及發放工資社保公積金個稅分錄不完整 我需要完整版的計提及發放會計分錄 謝謝
老師 請教 代收代付工資 社保公積金 收款、 計提工資 計提社保和公積金個稅 付款社保公積金 個稅 的分錄列下 謝謝
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
老師 是我們公司幫朋友 代收代付工資、社保、公積金和個稅的分錄
那這個就簡單了 發放工資 支付社保 公積金 個人所得稅 借 其他應收款 貸 銀行存款 收回的時候 借 銀行存款 貸 其他應收款
怎么可能那 老師 就像我們公司員工一樣做的
不可能費用沒有的
像你單位員工一樣做 那就是我最早寫的分錄啊 但是代收代付 不可能跟自己單位員工一樣的做啊??
先收到他們公司的款 應該是借銀行存款 貸其他應付款/**人
然后您代付工資 社保 公積金 個人所得稅的時候 借其他應付款/**人 貸 銀行存款 這就是代收代付的
既要做費用 又要銷賬 就不知道怎樣做分錄了
如果寫要自己單位做費用 那對方就不要把前匯到單位對公賬戶 匯到老板私人賬戶就好了 不然的話 要做自己單位費用是不行的 無法平賬的
應該不可能不平的 老師
收款:借 銀行存款 貸其他應收款**個人 借 管理費用/工資 貸應該工資 /職工薪酬;借應付工資 /工資社保公積金個稅 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 應交稅金/個稅,
貸其他應收款**個人 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 請問這兩個科目怎么平