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老師 請教 代收代付工資 社保公積金 收款、 計提工資 計提社保和公積金個稅 付款社保公積金 個稅 的分錄列下 謝謝

2024-06-29 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-29 21:01

您好 計提 借 管理費用-工資 借 管理費用-社保費 借 管理費用-公積金 貸 應付職工薪酬-工資 貸 應付職工薪酬-社保費 貸 應付職工薪酬-公積金 上繳社保公積金 借 應付職工薪酬-社保費 借 應付職工薪酬-公積金 借 其他應收款-個人社保費 借 其他應收款-個人公積金 貸 銀行存款 申報繳納個人所得稅 借應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保費 貸 其他應收款-公積金 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:03

老師 是我們公司幫朋友 代收代付工資、社保、公積金和個稅的分錄

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齊紅老師 解答 2024-06-29 21:06

那這個就簡單了 發放工資 支付社保 公積金 個人所得稅 借 其他應收款 貸 銀行存款 收回的時候 借 銀行存款 貸 其他應收款

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:12

怎么可能那 老師 就像我們公司員工一樣做的

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:13

不可能費用沒有的

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齊紅老師 解答 2024-06-29 21:13

像你單位員工一樣做 那就是我最早寫的分錄啊 但是代收代付 不可能跟自己單位員工一樣的做啊??

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:14

先收到他們公司的款 應該是借銀行存款 貸其他應付款/**人

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齊紅老師 解答 2024-06-29 21:15

然后您代付工資 社保 公積金 個人所得稅的時候 借其他應付款/**人 貸 銀行存款 這就是代收代付的

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:16

既要做費用 又要銷賬 就不知道怎樣做分錄了

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齊紅老師 解答 2024-06-29 21:17

如果寫要自己單位做費用 那對方就不要把前匯到單位對公賬戶 匯到老板私人賬戶就好了 不然的話 要做自己單位費用是不行的 無法平賬的

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:24

應該不可能不平的 老師

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快賬用戶5045 追問 2024-06-29 21:32

收款:借 銀行存款 貸其他應收款**個人 借 管理費用/工資 貸應該工資 /職工薪酬;借應付工資 /工資社保公積金個稅 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 應交稅金/個稅,

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齊紅老師 解答 2024-06-30 00:00

貸其他應收款**個人 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 請問這兩個科目怎么平

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您好 計提 借 管理費用-工資 借 管理費用-社保費 借 管理費用-公積金 貸 應付職工薪酬-工資 貸 應付職工薪酬-社保費 貸 應付職工薪酬-公積金 上繳社保公積金 借 應付職工薪酬-社保費 借 應付職工薪酬-公積金 借 其他應收款-個人社保費 借 其他應收款-個人公積金 貸 銀行存款 申報繳納個人所得稅 借應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保費 貸 其他應收款-公積金 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
2024-06-29
?你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-07-11
你好你的計提和發放分錄是對的
2024-08-08
那這個社保 有給開發票給a公司嗎,那這個借主營業務成本,貸應付職工薪酬 這個
2020-10-29
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 借應交稅費個稅, 貸銀行
2023-12-25
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