你好 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,用于集體福利的進項稅額轉出分錄怎么做
員工福利費進項稅額要轉出嗎?怎么做分錄?
老師,員工福利費進項稅額轉出怎么做憑證分錄呀
老師,用于職工福利的進項稅額怎么轉出呢
請問員工福利費進項稅額轉出怎么做分錄
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師,現在勾選系統有一個不勾選選項,可以直接不勾選,然后入賬的時候直接入福利費,不走進項稅轉出這個科目可以嗎
你好,如果不抵扣,是可以這樣操作的?