同學,你好 銷方開不出來發票?為什么?? 開不出紅字發票,你們做不了賬
老師,收到銷售方的發票已經抵扣認證且做賬了,現在銷售方說發票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發票嗎?我們這邊需不需要開紅字發票信息表給對方開紅字發票呢
老師您好,我們是購貨方 現在有一張跨年發票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發票嗎?(如果需要,開了紅字發票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢?
我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經認證了,發票有誤,購買方申請了紅字發票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發票抵扣聯和購買方記賬聯需要交給買方嗎?發票有誤的發票抵扣聯和記賬聯要還銷售方嗎
去年11月收到的進項專票,現在發現開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發票嗎?已經抵扣的稅額在今年當月做轉出?
老師,請問去年的發票已經報銷且入賬,今年銷售方沖紅了,這種我們賬務要咋處理,還是直接換上新開的發票就行
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
可以開紅字發票,但是那個貨物名稱已經開不了了稅務說的他們沒有經營范圍
同學,你好 他們之前能開出來,現在開不出來?
是的現在那個貨物名稱規到其他模塊他們就開不了了開了紅字我們怎么處理呢
同學,你好 你開具紅字信息表,讓對方帶著紅字信息表去稅務局開具紅字發票
那開了紅字發票后我們需要調整去年的帳嗎 還是我們就進項稅額轉出就行
同學,你好 不用調整去年的賬,做到本月就行
就進項稅額轉出就行了嗎,怎么做會計分錄?
同學,你好 不是,做之前分錄的紅字分錄