你好可以的 大的固定資產(chǎn) 小的管理費(fèi)用,辦公費(fèi)
老師,你好,我們公司買的空調(diào)一千多,計(jì)入管理費(fèi)用,發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣么,
老師好!以公司名義購(gòu)買的燃?xì)庠?,洗碗機(jī)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問公司買的項(xiàng)鏈化妝品衣服之類的,可以抵扣嗎?這個(gè)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢。
老師你好,公司開展會(huì)購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,應(yīng)該計(jì)入什么科目嗎?進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師,我們是船務(wù)公司,買的空調(diào)是船上用的,這個(gè)入什么科目呀?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤(rùn)20萬,按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤(rùn)20萬,按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報(bào)表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補(bǔ)虧損唄在表上
某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。