可以的,沒問題的哈
老師好,像有些費用發票,比如運費,11月和12月份還沒對賬,如果我們計提了運費,但是12月份沒把發票開過來,明年在匯算清繳前開了收過來,可以做企業所得稅前扣除嗎?謝謝
老師,12月底暫估了5萬費用,明年匯算清繳之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31號拿到了當天開的5萬的發票是否可以?還是明年拿過來的發票一定得是今年的日期
老師你好,請問公司2023年12月份開具發票,但是相應的進項發票要到2024年一月份才能取進來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
老師有個問題轉不過來哈,所得稅匯算清繳,假如2023 年的費用,成本票沒開過來,為什么到2024年所得稅匯算清繳來來就可以,2024年開的不是只能用在2024年嗎。是不是2023年12月份開的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得稅匯算清繳前可以用是嗎
2023年發票漏記賬,2024年發票補計等。這些真實發生又有發票,但跨年的發票,需要使用以前年度科目入賬。清繳匯算所得稅時,(即2024年5月31日前)進行補扣除,超過匯算日期的,在入賬當期補扣所得稅。這個是填哪個表?怎么填
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那我需要2024年取得的這些發票裝的2023年12月份內嗎?還是我在2024年取得費用發票時先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證呢?
如果暫估的金額跟發票金額一致,不需要抵扣進項,就把2024年取得的這些發票裝的2023年12月份。否則,取得費用發票時先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。