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老師,請問公司在2023年12月份賬上有些費用是暫估的,在2024年5月開回來一些費用發票,是在企業所得稅匯算清繳之前開進來的,開票日期是2024年也是可以稅前扣除對嗎?

2024-06-17 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-17 17:25

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶1415 追問 2024-06-17 17:31

那我需要2024年取得的這些發票裝的2023年12月份內嗎?還是我在2024年取得費用發票時先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:33

如果暫估的金額跟發票金額一致,不需要抵扣進項,就把2024年取得的這些發票裝的2023年12月份。否則,取得費用發票時先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證

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快賬用戶1415 追問 2024-06-17 17:46

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-06-17 17:50

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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可以的,沒問題的哈
2024-06-17
這個是權責發生制的,本來該屬于2023年的,就應該23年扣。
2024-02-03
您好,這個是不允許的,稅務不允許這樣跨期
2024-12-16
是的,就是那樣子的哈
2024-11-25
你好,你匯算清繳的時候收到了這個發票嗎?只要收到了就可以抵扣,不需要調倉。
2024-10-14
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