615:與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入 就是開這個稅目的發票
老師,我們公司得到一筆專項扶貧基金,村委會那邊需要開票,我是開免稅發票合適,還是不征稅發票合適????因為開了不征稅發票的時候,申報的時候,需要申報在免稅收入那一欄,要不申報數據匹配不成功
老師您好。請問一下我們公司收到了一筆之前的應收賬款,但是對方銀行入賬大于了我們的開票金額。這個該怎么入賬,是用其他應付款的貸方做平嗎?
老師,我們公司收到一張汽車修理費的專用發票,這筆修理費是公司司機代付了,后我又以報銷款付給了司機?請問這樣做對嗎?這筆業務我要怎么入賬呢?
老師你好,這個月我們公司是一般納稅人收到了這家公司的18萬的專用發票,百分之1的稅率,但是我看到了去年這家公司這筆憑證,當時沒有發票,但是我們會計主管做了這筆賬,我不明白她為什么要做貸記應收賬款?是正常的嗎,那我現在收到這張發票要如何做賬?要作廢這張發票還是沖?而且金額也不一樣。
請問老師,我們公司收到一筆法院凍結了a公司欠我們的款項,這筆款項我們是不是應該要做不開票收入申報增值稅?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。