對(duì),就是根據(jù)這些數(shù)據(jù)來(lái)算。
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)科目,包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和其他稅金等,那么這里面的企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用是一樣的嗎?其他稅金和利潤(rùn)表里面的稅金及附加是一樣的嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不變,利潤(rùn)總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不變,利潤(rùn)總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我現(xiàn)在修改第一,二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不變,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不變,利潤(rùn)總額不變,不去修改2個(gè)季度企業(yè)所得稅表可以嗎?影響嗎?
老師,比如增加的印花稅的數(shù)據(jù)會(huì)同時(shí)反映在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,和利潤(rùn)表里的稅金及附加嗎?都是增加數(shù)據(jù)嗎?
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
怎么推算呢
稅金及附加包含了附加稅印花稅 所得稅費(fèi)用是企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是繳納的增值稅金額