你好,同學,請稍等,稍后發你。
年前的費用發票,今年入賬,如何做分錄?需要做之前年度損益調整嗎?
去年的收入少記了,沒有以前年度損益調整科目如何做賬務處理
上年收入未結轉,跨年后如何調整?上年度有利潤但彌補以前年度虧損了,如何做分錄?
老師 小企業會計準則以前年度收入如何做賬?沒有以前年度損益調整這個科目
老師,22年有一筆帳多計入了,如何通過以前年度損益調整科目做分錄啊?
老師,個體稅務局核定的月應納稅額是3萬,開票比較少,超不過3萬,但是收入超過10萬了,這個怎么報增值稅啊
私戶轉賬過來的需要開發票怎么辦
老師,公司之間的分紅,收到分紅的一方,怎么做分錄
老師倉儲服務按平方米開可以嗎
老師 你好 請問報個稅跟公司的招投標有沒有什么影響的?
請問下,公司拍到的建筑工地出的土 再賣出去 是不是要開票算收入, 如果不開票 是不是也要做無票收入。
公司員工工傷,員工借款墊付護工費,沖賬沒有發票,賬務處理營業外支出14萬,到時候匯算清繳需要調增嗎?
老師,公司注冊資本200萬,A股東占股60%,B股東占股40%,注冊資金200萬可以都由A股東投入嗎
公司更換了法人,原來公司欠法人的錢想清零,如何做賬務處理?如何寫會計分錄,但是公司賬上也沒有錢
老師還借款,進來是對公轉的,現在要付,用一般戶對公轉可以嗎
借:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
多入賬是因為做錯憑證,不涉及到庫存商品呢
當時沒有對應結轉成本嗎?
如果不涉及成本,就沒有第二個分錄。
不涉及成本的,還有個2023年做賬時把全部社保部分做到管理費用,社保費用里了,但現在稅局叫調整要把個人部分分出來是直接做一筆紅字沖銷,借,管理費用-社會保險費(負數),貸,其他應收款-代繳個人社保費,這樣子做得對嗎
調整2023年管理費用,把管理費用換成以前年度損益吧。
好的,謝謝
同學,不客氣,應該的。