?您好,借:固定資產 ?358000/1.13? ? ? 進項稅? ?358000/1.13 *13%? ?貸:銀行? ?50000? ?長期借款? 308000 借:長期借款? 308000/60? ? 財務費用(倒擠)? 貸:銀行? 5340
請教一個公司買新車按揭的。那么按揭的本金和利息會計分錄怎么做呢。比如每月按揭還款金額是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.會計分錄: 借:其它應付款28184.89 借:財務費用3508.2 貸:銀行存款31693.09 還是會計分錄: 借:其它應付款31693.09 貸:銀行存款31693.09
老師您好,請問我們公司購買一輛車一共40萬,但是貸款貸了三年屬于長期借款,三年利息一共是5萬,請問利息我怎么做分錄?需要先把5萬利息給計提嗎還是每月還款的時候直接計入財務費用?
老師,公司買了個車還應付賬款298900元。 現在每月還車貸是6000元每月,還60個月,就是360000元,還貸分錄我怎么做?怎么區分利息和本金
老師請問公司貸款購買車, 一共花了35.8元,現金付5萬,其余30.8元是向銀行貸款的,每月還5340元是本金和利息,一共分60個月還,請問每月做賬如何寫分錄嗎?
老師好!我公司2021年2月份購了一臺小車118428.32元,當時只付了31428.32元,余下的87000作為車貸款,分錄我是這么做的:借:固定資產-小車118428.32貸:長期應付款87000貸:銀行存款31428.32。以后每個月還車貸2766.17元,分錄是這么做的:借:長期應付款2766.17貸:其他應付款-銀行戶2766.17。本應該2023年9月還清車貸87000元,但是車貸款還是一直扣,到2024年二月才還清全部車貸共計99582.12元,以至于長期應付款科目從2023年10月起余額一直在借方,想請問你多還的這部分車貸99582.12-87000=12582.12元的分錄怎么做?謝謝老師!
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅