你好,還有一種方法就是對方紅沖 然后。今年給你們開發(fā)票,開出來的話,你們在今年代扣代繳。但是,你去年抵扣了,就不好做了。
老師好,請問我個人在稅務(wù)局代開了30萬元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開票時沒讓繳納個人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬元,請問是不是公司沒有代扣個人所得稅,那這個人所得稅是不是年終匯算的時候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問一下開票時勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
老師,我們公司收到稅局的電話,說我們2022年收到幾張自然人在稅局代開的發(fā)票,我們公司沒代扣代繳個稅,現(xiàn)在要求我們補(bǔ)申報,可是算了一下,要補(bǔ)稅的金額太大了,老板不同意,請問有沒有其他可以解決的辦法?可以讓那個自然人把發(fā)票作廢嗎?
老師您好,個人為我公司提供勞務(wù),到稅務(wù)局代開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,在自然人電子稅務(wù)局代扣代繳 勞務(wù)報酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù)),應(yīng)繳稅費(fèi)1448元,這個是不是到 24年3月份個人所得稅匯算清繳的時候,如果 年收不超過6萬元,可以申請退稅
請問老師,個人在稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票給我們公司,交了增值和及增值稅附加稅。但勞務(wù)發(fā)票備注:購買方次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未接規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法扣除憑證。這什么意思?我公司還要為這個人申報個人所得稅嗎?
老師上午好,個人代開發(fā)票給我司,發(fā)票備注代扣代繳,但是我方?jīng)]注意到一直未申報到個稅,2023年的7-10月的,現(xiàn)在除了補(bǔ)申報補(bǔ)稅然后讓對方做個人所得匯算清繳多退少補(bǔ)還回來還有其他什么辦法嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個不太好操作,因?yàn)樘昧?
你們就是只能補(bǔ)稅,然后個人自己在匯算清繳申請退稅。在6月底之前完成。