如果做了成本費用的借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
老師,稅務局發的稅務通知書已抵扣進項稅額異常轉出的進項票,會計分錄怎么做?
老師您好,一般納稅人,進項已經勾選,后面又說不能抵扣, 這一筆進項稅額轉出要怎么做分錄呢?
老師,稅務局讓有幾筆增值稅進項稅額轉出,是不是己經抵扣了,現在發現不能抵,所以才讓做進項稅額轉出
稅務所通知我單位有一筆進項不能夠抵扣,要做一筆進項轉出,怎么做分錄
老師,稅務局通知2022年已經進項抵扣的一筆稅額不能低扣了要進項轉出,怎么做賬呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
好的,謝謝老師,只需要這一筆就可以了是吧
進項轉出之后需要交稅了嗎?沒有的話,做這一個就行。