同學你好 意思就是要交稅
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
就是當時是按正常進項數量來申請出口退稅的, 意思是現在是把少的100公斤補稅嗎? 比如報關單數量是1000公斤,退稅是按1000公斤退的??蛻粽f少了10公斤。 現在稅務老師的意思是按990公斤退稅。 我們補10公斤的稅,是這個意思嗎?
同學你好 對的 是這個意思
那我們的進項票紅沖, 我們這個月進項少了,我們補稅。 那對方的銷項也少了,這個怎么處理?
同學你好 外國客戶么有銷項吧
我是說我們的進項發票,對應的銷售方, 我們之間怎么處理?我們和供應商之間怎么處理?直接讓供應商開紅字發票嗎? 我們是外貿企業。 我們從供應商購進貨物,再賣給我們的國外客戶
那這個就看他們有沒有給你少開發票了
供應商沒有少給我們開票,也沒有少數量,貨款也是正常結算的。 所以我們和供應商之間怎么處理?
那就只有你們少做收入 補稅
就是讓供應商幫忙開紅字發票。 我們補這100公斤的稅,就可以了嗎?不牽涉我們供應商其他的事兒 然后去銀行看需要什么材料,正常支付外匯
如果供應商沒有少給你開紅字發票那你只要補多退的稅額就可以
紅字發票怎么開? 讓供應商之間開一張100公斤的負數發票可以嗎? 還是必須得在原先正數發票的基礎上開負數發票
人家如果沒少給你貨的話也不可能少給你開呀
人家如果沒少給你貨的話也不可能給你開紅字發票呀
哪怎么開紅字發票??? 這個數量短缺是運輸途中化工原料揮發合理的損耗造成的
你給你的客戶開就可以了 和你的供應商沒關系
啊? 不是要補稅嗎?那個出口老師說的是對應的進項發票紅沖 難道是我的外銷銷項票開負數嗎? 還是都要開
你開銷項負數 退回多退的稅額
全電發票單獨開不了100公斤的負數吧?。 只能開之前正數發票對應的全部負數。 為什么進項發票不用紅沖?,稅務的意思就是進項紅沖補稅 銷項開負數不是補稅吧?我們還少交稅了 這個沒提問次數了
先開全部的負數 再開正確藍字發票
你們開出去的發票多開了
所以要沖減多開的部分