可以抵扣的呀 內(nèi)銷的都一樣 可以抵扣的
我們企業(yè)是生產(chǎn)型企業(yè)有出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)票被抵銷掉,出口國(guó)外開的是0稅率的票。出口開的0稅率的金額需要*0.13*0.12繳納附加稅嗎
對(duì)一家又有出口免稅,又有內(nèi)銷的外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣呢?
老師,我公司是生產(chǎn)型國(guó)內(nèi)銷售加國(guó)外出口企業(yè),想問一下免抵額、和免抵稅額的區(qū)別,免抵額我知道怎么得來的:免抵額=出口金額*0.13-退稅金額,其中退稅金額是國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅額的留底稅額;您幫助詳細(xì)解答一下免抵稅額是怎么得來的
您好,出口外貿(mào)企業(yè)有內(nèi)銷業(yè)務(wù)開出發(fā)票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額是不能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的嗎 與 生產(chǎn)型企業(yè)的免抵稅有什么區(qū)別呢
國(guó)內(nèi)采購原材料1萬,進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,改材料全部用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品上,生產(chǎn)型企業(yè)一般貿(mào)易出口(免稅),那這個(gè)買的材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠抵扣嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表及附注,這個(gè)附注是公司自己做的嗎
老師請(qǐng)問,營(yíng)業(yè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調(diào)料,肉
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報(bào)酬應(yīng)該是多少的?
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個(gè)客戶的回款率,怎么計(jì)算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費(fèi)貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤(rùn),今年匯算清繳前入賬,對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
就是抵扣了剩余的稅額不能用于出口退稅是嗎
老師,那這個(gè)免退稅和免抵退稅有什么區(qū)別呢,生產(chǎn)企業(yè)的抵也只是抵內(nèi)銷部分的銷項(xiàng)
同學(xué)你好 出口退稅的進(jìn)項(xiàng)只能用一次 一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
嗯嗯,那免抵退是什么意思嘛
● 免:指對(duì)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托代理出口的產(chǎn)品,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅。 ● 抵:指生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托代理出口的產(chǎn)品,其應(yīng)退還的所耗用外購貨物和勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵減內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額。 ● 退:指當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口或委托代理出口的產(chǎn)品應(yīng)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額大于內(nèi)銷應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵減完的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退稅。
理解不了
免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵內(nèi)銷稅額的部分,即本來出口企業(yè)應(yīng)退給你的稅,但是用這部分應(yīng)退稅來抵減你內(nèi)銷時(shí)應(yīng)繳納的增值稅,這部分就是免抵稅額。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分產(chǎn)生的稅額就要另行繳納。這樣如果此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的稅額部分也就不用另行繳納,兩者就相互抵消了
那免退稅的話是出口的部分取得的進(jìn)項(xiàng)直接退,就不能先抵減內(nèi)銷,內(nèi)銷和出口的進(jìn)項(xiàng)要分開用是嗎,只有生產(chǎn)企業(yè)才能有資格先抵后退可以用同一張進(jìn)項(xiàng)是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝