你好之前籃子發票怎么做的 是費用的嗎
我們是購買方,已經認證過的發票,銷售方叫退回去了做沖紅了,重新開過,我們要如何做賬,我們需要沖紅的發票嗎
對方已認證發票了,現在要做沖紅,重新開具發票,我這邊做不了沖紅(銷售方),這些問題咋處理
已經認證了發票怎么沖紅,銷售方
老師問一下,我是銷售方,對方購入方發票已經認證完了的發票,還能沖紅嗎?
我已經認證過的進項發票,銷售方紅沖了,我怎么做分錄?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
是購進原料
購進原料,做到成本里
借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅,進項轉出, 然后對方還給你重新開嗎?你們實際是退貨了還是怎么了?
老師,我5月購進原料有進項1000,在6月里已經認證了1000,對方紅沖了1000,她補開900的給我,我現在該怎么做賬?
我退貨,供應商多開發票給我了
借應付賬款 貸原材料1000 應交稅費應交增值稅進項轉出, 借原材料900應交稅費進項貸應付賬款 借生產成本貸原材料100, 借生產成本 貸庫存商品100, 借庫存商品借主營業務成本-100。
我是重新認證重新稅務申報還是怎么操作?
重新給你開的,你再重新認證抵扣。我上面第二個分錄就給你寫了。重新做進項,在附表2里面填寫。
就是之前的進項就不要去管他,是吧?
需要進項轉出。第一個分錄寫了。
就是多認證的部分作進項轉出,然后用新收到的藍字發票重新認證,是嗎?
你好對的 是這么做的
問題是我多認證了,老師
老師,我收到100元的原料,做分錄是不是這樣做? 借:原材料91 進項稅9 貸:應付賬款100 貸
認證了,進項轉出呀,然后差額的那一部分是交稅
老師,我原價買進原材料,收到相對應金額的進項發票,已作了進項賬務處理,是不是我的原材料里面是不含稅的原材料,是嗎?然后又賣出原材料給加工方,因為我入庫是屬于稅外價了,我又轉賣給別人,我是要根據含稅價賣給對方還是不含稅價賣給對方?
認證了,進項轉出呀,然后差額的那一部分是交稅 問題是收到進項票我仍然還有進項多的,還是不需要交稅。
考慮增值稅準備給對方呀。