你好。到期日是票據(jù)左上方的 到了這個時間不用貼現(xiàn)就可以收錢了
老師,請教一個問題,給客戶開的增值稅專用發(fā)票,12月17日開的,客戶跨年網(wǎng)上認證,現(xiàn)在查不到這張票,請問這是什么情況,謝謝
您好老師,這個題是權(quán)益法到成本法,題中寫當(dāng)日乙賬面價值2000,公允3000,30%時候公允1500,60%公允3000,問題來了,我就不知道這四個數(shù)據(jù)什么時候用,謝謝老師
老師,不知道票據(jù)什么時候偽造的,是怎么推定的?講義里一時找不到了,謝謝
老師好,麻煩問一下,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整那4個事項里 什么時候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負債,什么時候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
這句話是什么意思 為什么將期中測試結(jié)果推到基準日之前 基準日不是12.31號嗎 謝謝老師
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風(fēng)險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據(jù)開出的發(fā)票確認稅額,然后扣除的根據(jù)取得的發(fā)票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據(jù)開出發(fā)票確認稅額,然后要根據(jù)扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
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銀行承兌匯票一般是出票后的六個月是嗎
我現(xiàn)在就是沒有這個票據(jù),我們是背書轉(zhuǎn)讓的,要怎么打印啊
你好,那你這個到期日不清楚的,你先別選擇這個到期日有6個月的也有一年的
我要怎么才能查到這個票據(jù)信息打印呢
你問一下對方,他的出票日期是哪一天的 讓他給你截圖看一下的。
下面那個起始到截止日期是哪個日期
3.8號這里有,
出票日期3月8號,你選擇這一個就是,然后到期日你先別選擇沒有的。
不選擇不行的
你選擇6個月或者是一年。都分別試一下,如果還不行的話,那你問一下對方吧。
好哦謝謝老師! 郭老師請問下,如果公司可能撐不了多久,會計如果沒離職一直做到公司清算,會計后面的工作內(nèi)容會比較麻煩嗎?
你好,企業(yè)清算這個比較麻煩,其他都沒有看你單位資產(chǎn)多少了,如果業(yè)務(wù)不多的也不麻煩
外面的廠幾個人平常也沒有提供生產(chǎn)數(shù)據(jù),就只有入庫材料,銷售也放這邊一起銷售的,到時候那邊材料直接盤點給它轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本也可以的吧
你好,你得做了收入才行,你有對應(yīng)的收入嗎?不是盤點之后。
現(xiàn)在還有就是應(yīng)付,因為倉庫那邊換了好幾個人,然后一直管理問題,他們也沒有和這邊核對,現(xiàn)在估計往來會和這邊有誤差,
那你當(dāng)時支付了嗎?支付的有證明嗎。
有收入,就是和這邊放一起了,然后沒有生產(chǎn)數(shù),但是有材料入庫,其他沒有,所以我每隔幾個月轉(zhuǎn)一次成本,把材料直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,后后面再來盤點調(diào)整, 關(guān)鍵有些是現(xiàn)金付的,他現(xiàn)金又從來不對賬,又相差他也不管, 都有憑證就是因為沒對賬所以會有誤差,
你這是一盤亂賬,有原始憑證嗎?
調(diào)整根據(jù)原始憑證來,實在找不出來的差額放到營業(yè)外收支。