一般來說,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率在0.8%-1.2%左右,但是具體還需要根據(jù)不同地區(qū)不同行業(yè)定
老師,現(xiàn)在食品貿(mào)易公司的稅點是多少?
建筑類產(chǎn)品貿(mào)易公司稅負(fù)率多少
貿(mào)易公司的所得稅的稅負(fù)率是多少
制造業(yè),貿(mào)易業(yè)的增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率是多少?
商貿(mào)公司企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
那怎么知道當(dāng)?shù)氐?
這個所得稅指的是季度還是匯算清繳一年的
如果沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的話,可能就無法得知 本來著稅負(fù)率就是個大致數(shù)據(jù),不可能很準(zhǔn)確的
實際交的所得稅/主營業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)收入嗎
是的,實際繳納的所得稅/當(dāng)年度收入總額
那季度也交啊
是不是四個季度再加上次年五月前調(diào)增調(diào)減的
你是要計算那個區(qū)間的所得稅稅負(fù)率呢?一般都是計算年度的
假如一季度交300元,二季度交320,三季度280,四季度270,四月份做了匯算清繳交了285,2023全年收入650萬,那這個所得稅稅負(fù)率多少
五個數(shù)加起來還是最后一個285/650萬
所得稅稅負(fù)率=(300%2B320%2B280%2B270%2B285)/650,要根據(jù)全年應(yīng)交實際數(shù)
等于0.02%,那我這個太低了是吧
增值稅稅負(fù)率一般在哪個區(qū)間
是的,你這個確實是有點偏低,你可以查看下具體產(chǎn)生的原因