您好,這個的話是需要調增的,要
業務招待費在匯算清繳A105000納稅調整項目明細表里是手動填寫嗎
房地產企業籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細表中的業務招待費如何填?比如:當年業務招待費544,198.60元)。納稅調整項目明細表15列,業務招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調增金額如何填 ?
新辦公司2023年無收入,但是有業務招待費,匯算清繳納稅調整項目明細表業務招待費支出需要調增嗎
老師發現2022年匯算清繳,業務招待費。明細表的數據和納稅調整明細表業務招待費,不符。可以改匯算清繳2022年的業務招待費嗎?會有稅務風險嗎?現在不知道該不該改。
比如有業務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數值?
問答詳情23:5541后5次對話后問結束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單?電線電纜屬于哪個大類?
資產報廢如何走資產評估
申請了外管證,并開具發票,稅款什么時候預繳,在電子稅務局哪個模塊繳納
老師,公司收到抵賬房產,進項稅額可以抵扣嗎?需要申報哪些稅
工商年報的社保繳費金額是不是只要統計屬于單位承擔的那部分?個人繳的不算在內?
老師你好,我們是4s店,廠家扣我們線索款,怎么做賬務處理
老師你好,請問小規模納稅人一季度開5%稅率的發票60000,增值稅稅額3000,再無其他收入,請問要不要繳納增值稅?
老師,上市公司是既可以是股份有限公司也可以是有限責任公司么?
漏報了2024年一個員工的個稅,他還沒有做匯算清繳,公司可以重新單獨申報他的個稅嗎?
老師 您好 個人獨自企業,現在想減資,注冊資本原來為50萬元,現在能減資到一萬元嗎
顯示這樣子需要怎么操作
你這個金額,不是收入千分之五和實際的60%較小那個數據吧
收入不是0嗎,那不是全年的業務招待費都需要調增?
對啊,所以你稅收金額要寫0啊
收入0*千分之五不是0嗎
也就是說不用調增是嗎
不是啊,這個是全額調增,所以稅收金額是0
那就是產生的業務招待費都不可以扣除?
對的,沒有收入,都不可以
那是否新辦企業招待費可以計入開辦費?
肯定不可以的了,這個