1.收到政府項目補助時:借:銀行存款 50萬貸:遞延收益 50萬 2.借:原材料 50萬貸:銀行存款 50萬
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結轉吧(原會計一直掛在那里)
老師,有一個小規模食用菌A有限公司,個人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬,然后A公戶對公轉賬給另一公司50萬并收到B公司的50發票,有合同,都 是采購一些黃沙水泥,鋼材建設廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個人打進來,再對公轉給不同的公司采購材料) 我的問題是: 1.收到個人打進來的款,借:銀行存款 50萬 貸方是什么呢? 2.對公轉賬采購鋼材建廠房: 借:工程物資50萬 貸:應付賬款-B/C/D公司 50萬 借:應付賬款-B/C/D公司 50萬 貸:銀行存款 50萬 所有材料采購完, 借:在建工程50萬 貸:工程物資50萬 完工之后:借:固定資產-廠房50萬 貸:在建工程50萬 這個思路對嗎老師?(實際所有流水走完,我們收到的個人款和采購材料款遠超50萬,大概1400多萬)
你好老師,我公司是生產企業預付了一筆款50萬給供應商,沒收到發票,但材料已到并領用了。 分錄:借:預付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬? 還是應付賬款50萬? 問題就是沒收到發票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應該寫預付賬款還是應付賬款?下月收到發票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發票,那我要怎么結轉這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?
老師,我們收到政府項目補助,我計入的科目是借方:銀行存款 50萬 貸方:遞延收益:50萬;購買材料支付50萬,借方:原材料50 貸方:銀行存款50 ;請問什么時候結轉到其他收益。我的賬務處理有沒有問題前面這兩步?
老師請問一下工商年報里面的生育保險咋填,還有基本醫療,大病醫療是否都填在醫療里面呢?
老師好,請問21年的工資當時沒有計提,現在放在24年作為成本費用可以嗎
老師,我銀行收到一筆錢,寫的是退庫,金額很小。請問這個應該是什么錢。應該怎么做會計分錄?
工會的會計一般是怎么做賬,比如說我收到會員的會費、還有行政補助啥的
個稅手續費5598.15,6點的未開票收入是銷售額填5598.15,還是不含稅收入5598.15÷1.06=5281.27,這個金額
請問免稅收入交增值稅嗎?
請問所得稅匯算清繳里 如果有生育津貼收入 是否放在政府補貼利得這個項目里?
你好,編織袋企業,6個生產車間,電費單耗,原材料單耗,輔料單耗,工資單耗,折舊單耗,想在一張表體現,怎么設計表格
老師請問無船承運人備案線上備案完還用去線下送資料嗎
老師,我這邊有許多進項發票未做抵扣勾選認證,是前面會計遺留下來的未做賬也未抵扣,這應該怎么做處理
老師這是什么意思沒明白 你這寫了這個分錄 沒說明問題吧
如果政府補助是與某項資產相關的,那么應當在相關資產的使用壽命內,按照該資產的折舊或攤銷方法,將遞延收益分期轉入“其他收益”科目。如果政府補助是與收益相關的,那么應當在相關收益實現期間,按照收益實現的比例或金額,將遞延收益分期轉入“其他收益”科目。您對政府項目補助和購買材料的會計處理是正確的,沒有問題。但是,您需要注意在后續期間將遞延收益按照合理的分配方法分期轉入“其他收益”科目。
對的 我就是不知道什么時候該結轉到營業外收入里面,不知道是在銀行支付的時候就結轉還是,什么時候結轉 ?
就例如這個 我2023年12月份一下子支付了50萬的材料費 是在12月份就將這遞延收益50萬全額計入營業外收入么?還是什么時候結轉到營業外收入?
你收到的時候轉就可以的
收到的時候轉不對吧?
分次用完之后轉就可以了
還是不明白怎么轉,
你收到五十萬 一次性用完了五十萬 那你就是買完材料之后結轉
不是在銷售完出現主營業務成本成本之后轉么?我看有的老師又是這種說法
不是的 用完了就要轉的
那就是 借方 原材料50 貸方 銀行存款 50做這筆的時候 直接就結轉 借方 遞延收益50 貸方 營業外收入50么?
對了老師 我是23年12月份支付的,利潤表之前已經確定了,不好修改了 。我直接將這筆50萬的結轉放入24年1月份可以么?
可以的 結轉了就可以
但是這個涉及到本來23年12月份確認的損益計入24年了 這樣會不會有什么納稅風險
同學你好 這個一般沒事