是的,開票就要確認主營業務收入
老師,這種情況怎么記賬,我公司通過甲公司平臺把產品賣給客戶,一般發出商品后半個月客戶把錢就給了甲公司,但是半年后甲公司才通知我們開銷項票,甲公司才付款給我們,我開出發票才記主營業務收入,那中間發出商品那怎么記賬呢
老師,我們銷售商品一般是送貨后半年到十個月后才開銷項發票給客戶,客戶回款,那我是要在送出貨的當月記入主營業務收入呢還是開出銷項票時記主營業務收入啊
業務收入外包給其他公司。但是客戶是跟我們公司簽訂合同。簽訂合同之后根據是收入金額分配3.7分。那我們公司要怎么處理這個業務,我們公司給客戶開的發票金額是客戶支付的全款。
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發出去了,但是對方沒讓開發票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師您好,我想咨詢下我們公司和客戶之間簽訂了買賣合同,但是我們本月的貨物不夠,要到下月才能生產出來,下月才能給客戶發貨,但是客戶讓我們本月先開專票。若我們開了票,然后把稅交了,本月不確認收入,等下月給客戶發貨了再確認收入,這樣可以嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
確認收入不是應該交易了才確認嗎?他們還沒付款,也還沒拿貨。
那么應該是付款才能開票
他們叫先開發票才可以
沒有那個操作的,什么都沒發生。那么就簽合同吧,違約就支付利息,沒有付款你們可以直接紅沖
這是政府的,經常有這種要求
政府經常不給錢,還要發票,不是白嫖了?寧愿不做那個