你好,同學 借固定資產 貸銀行存款 固定資產折舊,補助按照攤銷
政府補助資金用于購買固定資產,收到時:借銀行存款,貸:其他應付款-專項款,購買固定資產時:借:固定資產,貸:銀行存款,同時借:其他應付款-專項款,貸:營業外收入,這樣對嗎?營業外收入要交企業所得稅吧,會產生稅會差異嗎:該怎么處理
老師,企業收到專項資金到使用的會計分錄怎么做,購買固定資產
企業所得稅政府專項補貼款免征填哪欄,確認這筆補助??顚S脠蟊碓趺刺顖笫菦_固定資產成本還是
政府專項補助資金,企業使用后,形成企業自己的固定資產的會計分錄怎么寫
老師,您好!我們是民辦大學,我們收到一筆政府補助的教師公寓基礎設施補貼款,收到錢時做的是:借 銀行存款 貸 政府補助收入(房租賃市場發展試點財政專項補助資金 。年底我們將收入結轉了 ,借 政府補助收入(房租賃市場發展試點財政專項補助資金 貸 限定性凈資產(房租賃市場發展試點財政專項補助資金。我們在支出教師公寓的基礎設施款的時候只做了 借 在建工程 貸 銀行存款 現在需要對在建工程轉固,請問一下是做成 借 固定資產 貸 在建工程 借 限定性凈資產(房租賃市場發展試點財政專項補助資金 貸 限定性凈資產(政府補助收入形成固定資產) ?這部分資產后續需要計提折舊?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系