1.銷售產(chǎn)品時(shí)允許開普通發(fā)票還是專用發(fā)票? 種植水稻的自產(chǎn)自銷業(yè)務(wù),在銷售產(chǎn)品時(shí),既可以開具普通發(fā)票,也可以開具增值稅專用發(fā)票,這取決于您的客戶(購買方)是否需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣。 2.?必須開普通發(fā)票嗎? 不是必須開普通發(fā)票。如果您的客戶(購買方)是一般納稅人且需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣,那么您可以開具增值稅專用發(fā)票。如果購買方是小規(guī)模納稅人或個(gè)人消費(fèi)者,或者不需要進(jìn)行抵扣,那么開具普通發(fā)票即可。 3.?對(duì)方可以抵扣嗎? 如果購買方是一般納稅人,并且您開具的是增值稅專用發(fā)票,那么購買方是可以使用這張發(fā)票進(jìn)行增值稅抵扣的。但是,如果購買方是小規(guī)模納稅人或個(gè)人消費(fèi)者,或者您開具的是普通發(fā)票,那么購買方無法進(jìn)行增值稅抵扣。 第二個(gè)問題: 如果一部分農(nóng)產(chǎn)品送人了或者給公司員工發(fā)福利了,這部分的賬務(wù)處理通常如下: 1.送給人的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會(huì)計(jì)上通常被視為“捐贈(zèng)”或“非銷售性支出”。您需要在會(huì)計(jì)賬簿中記錄這一支出,并相應(yīng)減少庫存商品的數(shù)量和金額。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:營業(yè)外支出(或其他相關(guān)科目,根據(jù)公司的會(huì)計(jì)科目設(shè)置) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果捐贈(zèng)的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額) 2.?給員工發(fā)福利的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會(huì)計(jì)上通常被視為“員工福利支出”。您需要記錄這一支出,并從庫存商品中減少相應(yīng)的數(shù)量和金額。同時(shí),您還需要將這部分支出計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額)
老師您好,我有三個(gè)問題請(qǐng)教: 1、如果支付寶收支公司業(yè)務(wù)流水,記賬的時(shí)候需要每張賬單的回單,還是就交易流水作為記賬憑證呢? 2、沒有開發(fā)票的自然人銷售貨物怎么做賬呢?原始憑據(jù)是什么呢? 3、一般納稅人專票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,是必須對(duì)應(yīng)銷售或許的進(jìn)項(xiàng),還是是公司除開非員工福利以外的專票都可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣呢?
12:11問答詳情23:55:21后或5次對(duì)話后問題結(jié)束民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請(qǐng)不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師娜娜呢52023-06-2012:03發(fā)布30次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師好,成本是普通發(fā)票的,或者是你的人工工資沒有發(fā)票的,這些都是可以的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。2023-06-2012:05老師,我們不是軟件行業(yè)的公司,是一個(gè)民間組織,也是一樣沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是不?
問老師一個(gè)問題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
問老師一個(gè)問題:房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)對(duì)購買車位的業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對(duì)返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對(duì)方要交稅開發(fā)票,就是對(duì)方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn),先不說所得稅認(rèn)不認(rèn)的問題,我們可能要補(bǔ)繳個(gè)人這部分的個(gè)稅?;蛘邲_減的時(shí)候進(jìn)銷售費(fèi)用?不管進(jìn)哪個(gè)費(fèi)用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我司是一般納稅人,收到對(duì)方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項(xiàng)目是苗木,稅率是0,請(qǐng)問我司可以申請(qǐng)抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作(備注:購入樟樹34000棵,金額88400元及鐵刀木34000棵,金額102000元,是用于工程項(xiàng)目里面的,購入茶葉苗10000棵,金額30000元,是用于自己苗圃種植,這個(gè)應(yīng)該不會(huì)銷售,以上三個(gè)品種是在同一張發(fā)票開具)
老師小規(guī)模納稅人這個(gè)選減征還是免征。
老師好,現(xiàn)在有兩家公司,兩個(gè)公司股東都一樣,現(xiàn)在a公司準(zhǔn)備做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資金50萬,b公司注冊資金500萬,能不能b公司對(duì)a公司做增資,賬上利潤150萬,等分紅股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再做撤資,這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問種植業(yè)為了種植租地付租金,為了種植找別的公司修梯田如何做分錄
建筑公司小規(guī)模 開票50萬異地項(xiàng)目需要異地預(yù)繳嗎
請(qǐng)問種植業(yè)購入中藥材種子,播種,收獲中藥材,分別如何做分錄
老師,小規(guī)模納稅人開不動(dòng)產(chǎn)租賃普票,如果當(dāng)月沒有超過10萬元,可以免稅嗎,主要是想知道這個(gè)5%的票算在免稅額度里嗎。
老師,我們一個(gè)沒有業(yè)務(wù)的公司,股權(quán)變更來著,結(jié)果稅務(wù)局專管員找我們了,這是因?yàn)樯赌??我們這個(gè)公司沒有開展業(yè)務(wù),只有幾次借款出去給別的公司了。
匯算清繳報(bào)告A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,工資薪金支出 各類基本社會(huì)保障性繳款按明細(xì)賬里哪個(gè)科目填寫?說明借貸方向,只有社保
2025年,河南鄭州企業(yè)可以申請(qǐng)穩(wěn)崗補(bǔ)貼嗎?可以的話,如何申請(qǐng)
有付款截圖無發(fā)票的差旅費(fèi)報(bào)銷以后,需要納稅調(diào)增嗎
老師,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額),這句話我沒明白是啥意思?
什么情況下需要繳增值稅銷項(xiàng)稅,自產(chǎn)自銷的不是免增值稅嗎
有初級(jí)加工就要交增值稅的
那就是送人和發(fā)福利都不需要交增值稅吧
那水稻變成大米裝袋了,就是初級(jí)加工唄
是初級(jí)加工 但是送人和發(fā)福利要視同銷售哦