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老師,種植水稻,自產(chǎn)自銷,第一個(gè)問題是銷售產(chǎn)品時(shí)允許開普通發(fā)票還是專用發(fā)票?必須開普通發(fā)票嗎?對(duì)方可以抵扣嗎? 第二個(gè)問題是如果一部分農(nóng)產(chǎn)品送人了或者給公司員工發(fā)福利了,這部分怎么做賬務(wù)處理

2024-05-24 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-24 15:54

1.銷售產(chǎn)品時(shí)允許開普通發(fā)票還是專用發(fā)票? 種植水稻的自產(chǎn)自銷業(yè)務(wù),在銷售產(chǎn)品時(shí),既可以開具普通發(fā)票,也可以開具增值稅專用發(fā)票,這取決于您的客戶(購買方)是否需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣。 2.?必須開普通發(fā)票嗎? 不是必須開普通發(fā)票。如果您的客戶(購買方)是一般納稅人且需要增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣,那么您可以開具增值稅專用發(fā)票。如果購買方是小規(guī)模納稅人或個(gè)人消費(fèi)者,或者不需要進(jìn)行抵扣,那么開具普通發(fā)票即可。 3.?對(duì)方可以抵扣嗎? 如果購買方是一般納稅人,并且您開具的是增值稅專用發(fā)票,那么購買方是可以使用這張發(fā)票進(jìn)行增值稅抵扣的。但是,如果購買方是小規(guī)模納稅人或個(gè)人消費(fèi)者,或者您開具的是普通發(fā)票,那么購買方無法進(jìn)行增值稅抵扣。 第二個(gè)問題: 如果一部分農(nóng)產(chǎn)品送人了或者給公司員工發(fā)福利了,這部分的賬務(wù)處理通常如下: 1.送給人的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會(huì)計(jì)上通常被視為“捐贈(zèng)”或“非銷售性支出”。您需要在會(huì)計(jì)賬簿中記錄這一支出,并相應(yīng)減少庫存商品的數(shù)量和金額。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:營業(yè)外支出(或其他相關(guān)科目,根據(jù)公司的會(huì)計(jì)科目設(shè)置) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果捐贈(zèng)的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額) 2.?給員工發(fā)福利的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會(huì)計(jì)上通常被視為“員工福利支出”。您需要記錄這一支出,并從庫存商品中減少相應(yīng)的數(shù)量和金額。同時(shí),您還需要將這部分支出計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8033 追問 2024-05-24 16:12

老師,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額),這句話我沒明白是啥意思?

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快賬用戶8033 追問 2024-05-24 16:13

什么情況下需要繳增值稅銷項(xiàng)稅,自產(chǎn)自銷的不是免增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:18

有初級(jí)加工就要交增值稅的

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快賬用戶8033 追問 2024-05-24 16:21

那就是送人和發(fā)福利都不需要交增值稅吧

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快賬用戶8033 追問 2024-05-24 16:22

那水稻變成大米裝袋了,就是初級(jí)加工唄

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齊紅老師 解答 2024-05-24 16:25

是初級(jí)加工 但是送人和發(fā)福利要視同銷售哦

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2024-05-24
同學(xué)你好 1.回單或者流水都可以 2.自然人不用做賬的 3.福利費(fèi)和招待費(fèi)不能抵扣
2023-05-09
你好 這個(gè)不用擔(dān)心 這個(gè)就是增值稅和所得稅收入不一致的 所得稅匯算清繳時(shí)候 會(huì)體現(xiàn)出來的 營業(yè)外收入是一般收入明細(xì)表 資產(chǎn)處置收入寫出來 損失是資產(chǎn)損失明細(xì)表有體現(xiàn) 到時(shí)稅局會(huì)比對(duì) 另外稅局問也可以寫說明解釋過去
2021-06-05
登錄電子稅務(wù)局,在“申報(bào)征收”模塊中選擇“電子申報(bào)”。 在“電子申報(bào)”中選擇“進(jìn)項(xiàng)抵扣”并進(jìn)入相應(yīng)的抵扣申請(qǐng)頁面。 在抵扣申請(qǐng)頁面中,將需要抵扣的發(fā)票信息錄入系統(tǒng),包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購銷方信息等。 根據(jù)發(fā)票信息自動(dòng)計(jì)算抵扣金額,核對(duì)無誤后點(diǎn)擊“提交”按鈕進(jìn)行提交。 提交后等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過并打印抵扣憑證即可。
2023-12-15
學(xué)員,你好,因?yàn)橘F司屬于增值稅0稅率業(yè)務(wù),所以不能申請(qǐng)?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)抵扣,相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2023-12-13
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