你好,可以按100確認收入,然后87是成本
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規模納稅人 1、請問開具代訂門票的發票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續費,400元是門票費用,景區會提供400元門票發票給我們,開具發票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
老師,你好,是這樣的,我們分公司那邊的業務要求收入直接打到總公司,然后我們總公司扣除稅后按照90%轉給分公司負責人,他那邊提供發票給我們,您幫我們看一下,這個操作可以嗎?有沒有什么好的辦法,就是收入我們總公司占1他們9,錢是打給對方個人
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
老師您好,我們公司和其他公司合作研發了一個品種,我們公司負責研發,我們公司是上市許可持有人,這個品種已經取得藥品注冊證書,當時對方按照比例支付給我們合作研發款的,這個批件現在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發費時借:銀行存款 貸:研發支出,我們給對方開了技術服務的發票
老師您好,我們公司和其他公司合作研發了一個品種,我們公司負責研發,我們公司是上市許可持有人,這個品種已經取得藥品注冊證書,當時對方按照比例支付給我們合作研發款的,這個批件現在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發費時借:銀行存款 貸:研發支出,我們給對方開了技術服務的發票
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
我們沒有旅游的營業執照,也可以幫人賣門票?收入算其他業務收入嗎?
是的,只要正常申報就沒問題