需要和審計報告的保持一致
高新技術企業,所得稅匯算清繳的申報表中的高新企業數據填報,是按照賬面上的數據,還是按照高新申請時審計的數據?需要和報表里面加計扣除的數據一樣嗎。
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費,費,支付費用沒有發票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
您好,請問匯算清繳必須要和審計報告的數據保持一致嘛,比如審計報告有個利息支出和手續費在調整表上填寫了,但是匯算的時候忘記填這個有關系嘛
請問一下2023年度工商年報里面填的數據是企業所得稅匯算清繳稅審的財務報表數據?還是用友導出來的原始財務報表數據?還是審計報告里面審計的財務報表數據呢?
老師,電子稅務局企業所得稅匯算清繳需要填報的報表是和審計報告保持一致還是填公司自己出的報表上的數據?兩個數據有不一致的地方
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發票,對方給我們開3萬元的商品賠償的發票,最后我們轉1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉3萬給對方,對方再轉2萬給我方)
你好老師,企業所得稅這塊兒,怎么區分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術咨詢服務,專用發票一般稅率是多少?
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老師,那審計報告是執行了新會計準則,到稅局系統上是未執行新收入準則等,表上沒有使用權資產這一項怎么辦?
這個和稅務專管員溝通調整報表啊,現在我們這邊的金三已經是新會計準則的報表了,你們還沒更改嗎
嗯 沒有更改呢,那我聯系稅務專管員
是的,你聯系專管員,說你們已經是執行新會計準則了,他會告訴你怎么調整的