你好,本單位沒有付過這筆款,但是查到系統(tǒng)對方個人開了發(fā)票給我單位了,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款?
老師,對方單位把我們開給他的普通發(fā)票弄丟了,這種情況怎么處理
老師好:請問我單位先收到貨款了,因沒有進(jìn)項(xiàng)沒給對方開發(fā)票,這種情況是不是不允許啊?
老師,想咨詢下,我們公司跟政府單位合作的項(xiàng)目,發(fā)票已經(jīng)開過去了,發(fā)票是開到政府單位的,但是付款的是個人,沒有公對公,這個情況如何處理,是需要付款的個人開代付證明嗎?
想咨詢下,我們公司跟政府單位合作的項(xiàng)目,發(fā)票已經(jīng)開過去了,發(fā)票是開到政府單位的,但是付款的是個人,沒有公對公,這個情況如何處理,是需要付款的個人開代付證明嗎?
有個員工住院了,請了陪護(hù)。護(hù)理單位開了張發(fā)票,抬頭是個人。我們要求對方開我們單位抬頭,對方說他們只能開給個人。這種情況應(yīng)該辦
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務(wù)局做股權(quán)變更是不是等法人賬號
股票回購,借“庫存股”,貸“銀行存款”,庫存股是股本的備抵科目,庫存股增加,所有者權(quán)益減少。 發(fā)放現(xiàn)金股利,借記“利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利”,貸“應(yīng)付股利”,減少了未分配利潤,所有這權(quán)益減少這段說的對不對老師。庫存股在借方為啥所有者權(quán)益減少呢。
老師,想請教采用分批成本法核算成本時,辦什么通常說月末是沒有在產(chǎn)品?月末有沒有在產(chǎn)品在我理解是無法計(jì)劃來的吧,月末那邊剛好全部完工了就是完工了,工作量大沒完工加班加點(diǎn)也沒完工都是很正常的,為什么說通常月未無在產(chǎn)品呢?能舉具體易懂例子說明嗎?
所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債 回購股票是資產(chǎn)減少負(fù)債不變所有者權(quán)益減少 發(fā)放現(xiàn)金股利也是資產(chǎn)減少負(fù)債不變所有者權(quán)益減少這個對嗎老師
舅舅工齡比你姐姐年齡都大比你更大?啥意思?
老師,這個分錄是啥意思
老師經(jīng)營所得個稅申報(bào)表填寫成本的時候都包括哪些
老師經(jīng)營所得個稅申報(bào)表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
我不懂,為什么做管理費(fèi)用科目,,不是不用理就可以了嗎?
你好,對方個人開了發(fā)票給你們單位,說明是你單位發(fā)生的支出啊
但是是他自己搞錯金額了,而且已經(jīng)重新開了正確的金額
是針對這個回復(fù),有什么疑問嗎?
那是不是不用理就可以了
你好,取得對方開具的費(fèi)用發(fā)票,是需要入賬計(jì)入費(fèi)用核算才是的(而不是放任不理會)
但都不是我單位發(fā)生業(yè)務(wù)的金額呀
而且我拒收這張發(fā)票,但是在系統(tǒng)查到本張發(fā)票
你好,能說明一下,不是單位的業(yè)務(wù),對方為什么給你們開具發(fā)票嗎
因?yàn)槲覀円恢庇泻献鳎易屗_票,但是他開了一筆不屬于公司的金額,就是我單位沒有付過這筆款,所以我拒收了,
你好,對方多開了,你們拒收,那就不需要針對這個做分錄的(因?yàn)槭菦]有業(yè)務(wù),而對方錯誤的多開了)
那拒收我需要如何操作,是直接和對方說就可以了嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在都是開數(shù)電票了,在系統(tǒng)可以查得到了
你好,讓對方直接把發(fā)票紅沖就是了?
然后這筆發(fā)票我也一直沒有做賬務(wù)處理的
是針對上面的回復(fù),有什么疑問嗎
一定要收到?jīng)_紅發(fā)票嗎?對方一直都不理
你好,是開票方,做發(fā)票的紅沖處理
我知道,是要開票方做沖紅處理,但是人家懶得理呀,而且現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)了
你好,你告知對方多開了,讓對方紅沖。對方是有義務(wù)配合的,人家懶得理是人家的事情,你告知了就可以了?