你好! 納稅人購進農產(chǎn)品用不生產(chǎn)或委托加工13%稅率的貨物,在購進環(huán)節(jié)按照9%計算抵扣,領用環(huán)節(jié)再加計扣除1%,整體扣除率為10%。 1、購入環(huán)節(jié); 借:原材料/應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(購入價格*9%) 貸:銀行存款 2、用于深加工,享受加計扣除環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本/應交稅費>應交增值稅(進項稅額)(購入價格*1%) 貸:原材料 政策依據(jù):《財政部?稅務總局海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部?稅務總局海關總署公告2019年第39號)第二條
我們是購進面粉生產(chǎn)淀粉,,購進面粉是9%,是否可以加計扣除1%,如果可以加計扣除,申報表怎樣塡,請老師幫助。
老師,你好,我想問下只有購進的免稅農產(chǎn)品才可以1%加計扣除進項稅額嗎?我公司是木材加工廠,購進的9%稅率的面粉,用于生產(chǎn)加工,可以按照1%加計扣除進項稅額嗎?
老師,一般納稅人購進用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農產(chǎn)品,在購入當期按9%計算抵扣進項稅額,生產(chǎn)領用時,加計抵扣1%,分錄怎樣寫? ?
老師您好,我們廠購進面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品。可以加計扣除1%,那填增值稅附表二的時候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計扣除農產(chǎn)品一欄嗎
農產(chǎn)品收購票進項加計扣除的1%部分的會計分錄怎么做
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業(yè)務員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務的錢,客戶欠業(yè)務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發(fā)票,請問這兩張藍字發(fā)票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認收入繳納增值稅