您好,是的,一般都是先計(jì)提然后再繳納。
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)需不需要先做計(jì)提印花稅的分錄,然后做繳納印花稅的分錄
老師好 繳納印花稅的分錄怎么寫 需要先計(jì)提嗎
沒記提的印花稅和個人所得稅,繳納后怎么做分錄?
你好老師繳納印花稅和所得稅,會計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人,每季度末繳納印花稅和企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么寫?要先計(jì)提嗎?
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
計(jì)提分錄怎么做呢
借:稅金及附加? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 貸:銀行存款
個人所得稅是在什么時候計(jì)提?
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅
這樣應(yīng)付職工薪酬不是數(shù)據(jù)對不上嗎
肯定能對上啊,正常就是這么做的。
應(yīng)付職工薪酬不是按應(yīng)發(fā)數(shù)來填的嗎,然后支付的時候貸個稅那如果實(shí)發(fā)工資等于計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資那個稅的數(shù)不就是對不上了
對呀,你實(shí)際發(fā)工資的時候不得把個稅扣掉之后的金額發(fā)放嗎