你好,同學 借固定資產 貸應收賬款
老師,勞務公司給甲方開票,甲方頂了一套房子給我們,我們又用這套房子給包工頭,頂了勞務費,我們會計做賬需要什么資料
老師,您好,我們是建筑公司,開發商給我我們開了200萬的房子頂工程款這個怎么做賬
老師,A掛靠的我們公司,我們給甲方開發票,剩余尾款經打官司,甲方把尾款打入我們公司賬戶,現A要從我們公戶給他個人轉款,需要他給我們開發票嗎,如果他沒開發票,我們付款過去用什么附件做賬
老師,A掛靠的我們公司,我們給甲方開發票,剩余尾款經打官司,甲方把尾款打入我們公司賬戶,現A要從我們公戶給他個人轉款,A上訴我們后法院民事調解協議我們給A付款,需要他給我們開發票嗎,如果他沒開發票,我們付款過去用什么附件做賬
老師,我們是建筑公司,甲方A給了我們一套工抵房,我們又把房子給了掛靠我們的掛靠方。在這之前,A已經付給我們工程款了,過年又抵給了一套房子,但是抵給我們的房子是另外一家開發商B的房子,現在B讓我把錢轉給他們公司,我怎么做賬呢?掛靠方已經把成本發票給我了
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
老師,那這個我們只有房屋買賣協議,沒其他資料可以入賬嗎?
,那這個我們只有房屋買賣協議,沒其他資料可以入賬嗎? 可以入賬的
好的,謝謝老師
不客氣,同學,祝你生活愉快