你好,那你找對接人提供數據
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現金,有收據,后期可轉發票(現在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續費。以上是否都需要體現在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續費),并把相減的數額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續費)。現金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
您企業所得稅稅前扣除風險管理指標(預繳)——按戶管20240423174034——命中指標名稱(企業開具發票收入大于所得稅申報收入,涉及發票分數345 涉及發票金額:31074.70元。)。請在電子稅務局內接收、查看消息并進行反饋,謝謝! 老師,這個怎么反饋? 由于企業相關對接人沒有給我完整的財務資料,無法生成財務報表,我沒有數據申報,所以就暫時以“0”申報了,現在需要進去反饋。
您企業所得稅稅前扣除風險管理指標(預繳)——按戶管20240423174034——命中指標名稱(企業開具發票收入大于所得稅申報收入,涉及發票分數345 涉及發票金額:31074.70元。)。請在電子稅務局內接收、查看消息并進行反饋,謝謝! 老師,接到稅務局上面那個通知,這個怎么進去反饋? 由于企業相關對接人沒有給我完整的財務資料,無法生成財務報表,我沒有數據申報,所以就暫時以“0”申報了,現在需要進去反饋。
老師你好,建筑2023年下發了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發票當時甲方未付款,也未進行企業所得稅匯算,所以當時未做處理,現在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業所得稅年報數據一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發的問題,我該如何應對呢?稅務系統里面只有開具發票金額,沒有成本發票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統里面申報,開具收入發票298萬了,么有成本發票,人工費是200萬,現在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
老師,我現在是要進電子稅務局里面去反饋,我該怎么反饋?
讓對接人把完整材料提供
看完材料后再回復
我想先去看一下反饋的界面是怎么樣子的,是從電子稅務局里面的哪個端口進去?
還要做賬,做報表才有準確數據補申報哦
不好意思。界面不清楚
是的,需要做賬才準確