你好,這里是差額扣除才填寫的地方,你當時13%是什么業務的?是不是填寫錯了?
老師幫忙看看這個表,什么意思,我看不懂,
老師,幫忙看下這個憑證是什么意思呢
老師可以幫忙看看這個憑證具體是什么意思?
老師 幫忙看看 這個300是什么意思呢
老師,幫忙看一下這個是什么意思
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
我接手的時候申報表是這樣的 我猜應該是稅控服務費 那這個現在要怎么操作呢 老師指導一下把
你好,這里你修改不了,你得去更正他第一個月當時申報的,把這里面的刪除,然后需要抵扣的時候,去填寫附表4和減免明細表。還有竹表23
老師 我找到了 你看看 這是
這個本期發生額刪除就可以了。
他這個是不是填錯地方了 是稅控設備 應該填寫到附表四 對嗎
對的是的,還有一個減免表兒。
老師 那我是不是要這樣做 我去稅務局前臺更正申報,申報的日期就是2022.10月所屬期的附表三,同時要更正附表四“增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費” 是不是這樣就可以了呢?
你看下電子里面能修改嗎?
恩恩 我看了 可以更改 但是我不敢輕易妄動呀 畢竟那么就了 我還是去前臺更正把 你說呢 老師
你好,你去稅務局改和在你們這里面改是一樣的。
哦哦哦 那好的老師 謝謝你了啊
不用客氣,工作愉快