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老師 幫忙看看 這個300是什么意思呢

老師 幫忙看看 這個300是什么意思呢
2024-05-06 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-06 10:02

你好,這里是差額扣除才填寫的地方,你當時13%是什么業務的?是不是填寫錯了?

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快賬用戶9931 追問 2024-05-06 10:09

我接手的時候申報表是這樣的 我猜應該是稅控服務費 那這個現在要怎么操作呢 老師指導一下把

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:11

你好,這里你修改不了,你得去更正他第一個月當時申報的,把這里面的刪除,然后需要抵扣的時候,去填寫附表4和減免明細表。還有竹表23

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快賬用戶9931 追問 2024-05-06 10:30

老師 我找到了 你看看 這是

老師 我找到了 你看看 這是
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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:32

這個本期發生額刪除就可以了。

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快賬用戶9931 追問 2024-05-06 10:47

他這個是不是填錯地方了 是稅控設備 應該填寫到附表四 對嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-06 10:49

對的是的,還有一個減免表兒。

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快賬用戶9931 追問 2024-05-06 11:03

老師 那我是不是要這樣做 我去稅務局前臺更正申報,申報的日期就是2022.10月所屬期的附表三,同時要更正附表四“增值稅稅控系統專用設備費及技術維護費” 是不是這樣就可以了呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-06 11:19

你看下電子里面能修改嗎?

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快賬用戶9931 追問 2024-05-06 11:35

恩恩 我看了 可以更改 但是我不敢輕易妄動呀 畢竟那么就了 我還是去前臺更正把 你說呢 老師

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齊紅老師 解答 2024-05-06 11:35

你好,你去稅務局改和在你們這里面改是一樣的。

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快賬用戶9931 追問 2024-05-06 14:21

哦哦哦 那好的老師 謝謝你了啊

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齊紅老師 解答 2024-05-06 14:24

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
你好,這里是差額扣除才填寫的地方,你當時13%是什么業務的?是不是填寫錯了?
2024-05-06
同學,你好 具體什么問題?可以附上問題,重新提問,謝謝!
2025-01-07
你好;? 你去看看 留底進項稅是不是有申請退稅回來? ??
2022-12-29
您好 這個是根據您開票系統的發票匯總表來填的
2022-11-08
季度30萬普通發票免增值稅,這個政策忽略就行
2024-07-04
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