同學你好 這個可以的
老師我們給客戶供貨,10萬的發票開給他們了,但是因為某種原因他們說只能給我們9萬的款,剩下的1萬他們開張服務費發票給我們可以嗎?
開帳前,有個客戶就是50萬的合同,然后7月給我們回款了10萬,剩下40萬沒有回款,但是我們已經供貨的產品對應的銷售金額是30萬,然后還剩下20萬的銷售金額的產品我們還沒有采購,也不知道確定的采購金額,這樣這個期初數據我要怎么統計
老師,請問下我們給客戶做了10萬,開了10萬發票給他們,現在有3萬的扣款,她只付7萬給我們,現在3萬客戶只開收據給我們,這樣可以嗎?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票。現在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發票。對方就說:不給開票就是稅務局投訴我們偷稅漏稅
就是有個客戶我們打款他20萬,然后只能開10萬的發票,已經好幾個月了,說把剩下的10萬退款給我們,可以這樣操作嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~