你好 1,3月份繳納的稅款,應當做到3月份憑證里面才是的 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款 2,通常是分別放的
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
請問老師,我是電商行業,次月才能整理上月全月賬單,確認收入和費用的金額,馬上4月份要申報1幾度的財務報表了,如果15號前我來不及核算出3月數據,那我能不能做賬往后挪一個月,就是4月申報1、2月財務報表和增值稅,然后3月的線上收支我4月核算,直接做4月憑證里,以后都這樣往后挪一個月做,可以這個嗎
老師,1、3月份銀行實際已經繳納稅金,就已經申報財務報表,憑證沒有做出來,我可以在4月份做賬嗎?分錄怎么寫? 2、財務報表納稅申報是跟憑證放在一起歸檔嗎?還是用一個檔案盒單獨存檔
老師,現在我有兩個問題: 從代賬公司接回來的,有問題的怎么調整 1.賬務問題: 6月的銀行賬沒有做,我已經補上了,但是6月份的工資做的庫存現金發放實際上是銀行存款發放的,并且應付職工薪酬和庫存現金多做了,實際沒有那么多,我現在調整了之后庫存現金和銀行存款對上了,但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題,因為6月申報的個稅有問題,跟實際不一樣,而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄,沒辦法更正,這個不改,不管可以嗎?
籌建期買了輔助的生產用油 先儲備著等投產使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監控不是正式職工,工資由整個鎮的企業一起出錢發工資,現在以我企業的名義和中間商簽協議,等于中間商帶我企業發工資,我企業轉賬給中間商,請問我企業有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業,增值稅是多少
老師,裝修用的吊桿和龍骨開發票稅收編碼大類是什么
老師,一般納稅人,飲用水增值稅稅率13吧
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
機票電子普票能抵扣增值稅進項嗎
老師,那我摘要寫補記繳納稅金,借:應交稅費—,貸:銀行存款可以嗎?是以前的會計做的
你好,是可以這樣的