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老師,去年暫估的借 主營業務成本 貸 應付賬款,今年拿不出來票,說要交稅,匯算清繳時,交稅,那么這沖之前暫估分錄和交稅分錄怎么做

2024-04-28 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-28 14:41

借,應付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,應交稅費、企業所得稅。 借,應交稅費、企業所得稅。貸,銀行存款。

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快賬用戶3927 追問 2024-04-28 22:53

好的,對了 老師還有一個印花稅買賣合同或者購銷合同,這種的是不含稅收入?庫存商品?還是?什么?買怎么提現?

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齊紅老師 解答 2024-04-29 05:38

購入加銷售 按這個繳納 都是不含稅的

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快賬用戶3927 追問 2024-04-29 07:38

購入是一般納稅人 抵扣后的還是沒抵扣的?

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快賬用戶3927 追問 2024-04-29 07:38

您上面說的分錄為什么不用以前年度損益調整呢

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齊紅老師 解答 2024-04-29 07:42

購入、銷售、抵扣,沒抵扣的都需要交,根據合同。

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齊紅老師 解答 2024-04-29 07:43

企業會計準則用以前年度損益調整,小企業會計準則用利潤分配未分配利潤。

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借,應付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,應交稅費、企業所得稅。 借,應交稅費、企業所得稅。貸,銀行存款。
2024-04-28
借:主營業務成本100,貸:應付職工薪酬100 借:主營業務成本-100,貸:應付賬款-暫估
2021-04-19
您好,是否計入成本是權責發生制,與發票無關
2022-05-24
你好,這個是實際業務的嗎?
2022-04-29
直接原分錄負數紅沖然后按照收到的發票來做藍字分錄就行
2022-02-24
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