借利潤(rùn)分配為沒(méi)利潤(rùn)貸。應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅。
就是我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年計(jì)提企業(yè)所得稅了,但是忘記做一筆繳納的分錄,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒(méi)有計(jì)提,還有去年支付了車(chē)船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
今年繳納去年匯算清繳企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,我們是使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 問(wèn)題1:去年四季度的企業(yè)所得稅忘計(jì)提了,今年怎么做分錄 問(wèn)題2:今年匯算清繳補(bǔ)交的去年的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我去年年末忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了,今年我報(bào)匯算清繳再做賬的話,應(yīng)該怎么做分錄?
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購(gòu)整車(chē)的時(shí)候有返利補(bǔ)貼,列如,139800-20000返利補(bǔ)貼 廠家給我們開(kāi)票119800 這臺(tái)車(chē),我們銷(xiāo)售給公司開(kāi)專(zhuān)票119800 完后這2萬(wàn)要退給開(kāi)專(zhuān)票的這家公司, 2萬(wàn)元錢(qián)的補(bǔ)貼到我們賬了,我們要退給開(kāi)專(zhuān)票的這家公司,是不是退的時(shí)候我們要收這2萬(wàn)元的稅點(diǎn)呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤(rùn)表產(chǎn)生企稅了,實(shí)際沒(méi)產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤(rùn)補(bǔ)上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分?jǐn)偨o我公司應(yīng)納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報(bào)我單位的企稅。感謝老師
新開(kāi)了一家律師事務(wù)所,合伙企業(yè),需要申報(bào)哪些稅,怎么申報(bào)
我們公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬,這個(gè)家屬不是我們公司的員工,但是這個(gè)家屬想讓我們公司給他代交保險(xiǎn),這樣合法嗎
年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是不是跟第四季度申報(bào)收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報(bào)匯算里的收入對(duì)不上,系統(tǒng)是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得忘記申報(bào)了,帶什么資料去報(bào)啊
咨詢(xún)服務(wù)可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票對(duì)嗎?一般納稅人
老師,這個(gè)表有12個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)怎么匯總到一個(gè)總表,每個(gè)月每個(gè)人一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營(yíng)業(yè)收入,提示跟增稅做對(duì)比,發(fā)現(xiàn)增稅比營(yíng)業(yè)收入多1200,這個(gè)1200是個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)時(shí)填報(bào)的,帳務(wù)處理是放在營(yíng)業(yè)外收入,那肯定對(duì)不上啊,這怎么處理。