在的具體的什么問題?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
我是一般納稅人 預收的定金 4千元 現在有6年了 客戶也不要了 不了了之了 現在我怎么做賬 可以轉營業外收入嗎 需要繳納增值稅嗎
業務沒有發生轉營業外收入,不需要交增值稅。
老師 有很多歷史的賬 現在成了亂賬 怎么調呢 比如早期收到的投標保證金 對方也不要了
好,你知道正確的賬務處理嗎?
就是不知道
不知道具體的哪里有問題。其他應付款的轉營業外收入。
那需要繳納增值稅嗎?
你好,這個不需要交增值稅,需要交所得稅
像這些調到營業外收入的 都不需要繳納增值稅對么
這個不一定,需要看具體的業務。
后期如果對方又問我們要 我們做賬是直接沖減這個營業外收入嗎
是的是的,可以這么做的。
哪些調賬 我們調到營業外收入 需要繳納增值稅呢
你好,比如你們處理廢品的這些需要。
我想買本這樣的書籍 老師 你有好的推薦嗎
買個準則規定的 但是政策農場變化 看學堂的課程多好