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我們公司2023年進口一批貨,貨物損壞了10萬元,我們做貨物損失分錄借:待處理財產損益10萬,貸:庫存商品~A產品 五萬元,庫存商品~B產品 三萬元,庫存商品~C產品 兩萬元。但是B產品3萬元有人賠償了,C產品到了2024年1月供應商賠了2萬元的貨物回來,請問老師我該怎么把這個貨物損失填寫在A105090這個表里呢?要填寫在哪個地方呢?

2024-04-24 19:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-24 19:50

親,10萬損失中B產品3萬元是23年賠償的,并且已經把待處理財產損益3結轉到了其他應收款或銀行存款了吧? C產品24年得到賠償,當時只是做了待處理財產損溢,沒計入其他應收款嗎? A產品從待處理財產損溢轉到了營業外支出了嗎?

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快賬用戶8036 追問 2024-04-24 19:54

A產品沒有計入營業外支出,直接掛在那個,財產損益的賬上,c產品也是掛在財產損益的賬上,b產品是計入2023年已經收回來賠償金額了。這種情況要怎么填寫匯算清繳的表呢?

A產品沒有計入營業外支出,直接掛在那個,財產損益的賬上,c產品也是掛在財產損益的賬上,b產品是計入2023年已經收回來賠償金額了。這種情況要怎么填寫匯算清繳的表呢?
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齊紅老師 解答 2024-04-24 20:03

親,23年會計上仍在待處理財產損益科目中,并沒有做實際損失處理(管理費用或營業外支出),23年度不需要損失申報。

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快賬用戶8036 追問 2024-04-24 20:06

說錯了,A產品沒有計入營業外支出,直接掛在那個管理費用~凈損失科目借方5元,貸:待處理理財產損益科目5萬

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齊紅老師 解答 2024-04-24 20:07

只有會計上已經做了實際損失的情況下,才需要損失申報。 假設24年做了營業外支出5萬。24年匯算清繳時填報: 1. 50000 5. 50000 其他為0(也沒有減值準備吧) 納稅調整金額為0

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齊紅老師 解答 2024-04-24 20:07

另外,這批貨損失的原因是什么,如果是管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質,需要進項稅額轉出

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快賬用戶8036 追問 2024-04-24 20:12

是管理不善,但是找不到賠錢人

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齊紅老師 解答 2024-04-24 20:16

親,確定是管理不善造成的,一般納稅人的話,當時對應的進項稅額需要轉出。(假設稅率是13%)借:管理費用50000*13%=6500 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出6500 這樣,損失扣除額就是56500,不是50000了。

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齊紅老師 解答 2024-04-24 20:17

需要留存資料備查(盤虧情況說明、證明存貨成本的資料-發票合同等、內部責任認定批準文件等)

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快賬用戶8036 追問 2024-04-25 09:45

我們賬上已經做了進項稅額轉出了,但要怎么在A105090這個表里填寫在那個位置呢???

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齊紅老師 解答 2024-04-25 09:47

親,按照如下填寫 1.列 56500 5.列 56500

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快賬用戶8036 追問 2024-04-25 09:49

不是填寫5和6欄嗎???怎么1欄也填寫嗎???我昨天發A105090這個表您看到了嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-25 10:29

親,我看過了,就是按照你發的填寫的,最后不需要納稅調增或調減

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快賬用戶8036 追問 2024-04-25 10:52

老師你看一下我發這兩個表,這樣子填寫對嗎?

老師你看一下我發這兩個表,這樣子填寫對嗎?
老師你看一下我發這兩個表,這樣子填寫對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-25 11:53

親,計入管理費用中的只有5萬是吧,那么只在1和 5列中填寫50000就行。 計入待處理財產損溢的金額屬于資產類科目,不影響損益。 另外,全部貨物計算的進項稅額轉出為23400,那么已經確定計入管理費用中的5萬應對應6500元進項稅額轉出,也應該計入管理費用。 這樣總管理費用應該是56500。 你看看如果方便改賬的話就把這個6500給加上,如果確實麻煩,可以計入24年,和其他的進項稅額轉出一起處理,因為金額也不大

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快賬用戶8036 追問 2024-04-25 11:55

老師您看看有人叫我這樣子填寫對嗎?

老師您看看有人叫我這樣子填寫對嗎?
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齊紅老師 解答 2024-04-25 12:29

親,我整理下哈,咱們填寫的是23年匯算清繳表格。就以23年底的數據來計算 A貨物確認管理費用50000,核銷待處理財產損溢50000 B貨物23年收到賠償30000,核銷待處理財產損溢30000 C貨物23年沒做處理,待處理財產損溢沒核銷,只是24年收到對方賠償的貨物,24年再核銷待處理財產損溢 D貨物23年沒做處理,待處理財產損溢沒核銷 截止23年底,總共計入管理費用的就是50000萬(雖然應該將進項稅額轉出6500也計入管理費用,可以先忽略) 那么,稅法規定,只有在實際發生損失且會計處理的年度稅前扣除,那么,AB屬于23年度已實際損失并做了賬務處理了。那么只需要填寫AB貨物數據即可。 如圖紅色部分。老師剛開始沒看到B貨物的情況,少了30000這組數據,以現在的為準。

親,我整理下哈,咱們填寫的是23年匯算清繳表格。就以23年底的數據來計算
A貨物確認管理費用50000,核銷待處理財產損溢50000
B貨物23年收到賠償30000,核銷待處理財產損溢30000
C貨物23年沒做處理,待處理財產損溢沒核銷,只是24年收到對方賠償的貨物,24年再核銷待處理財產損溢
 D貨物23年沒做處理,待處理財產損溢沒核銷
截止23年底,總共計入管理費用的就是50000萬(雖然應該將進項稅額轉出6500也計入管理費用,可以先忽略)
那么,稅法規定,只有在實際發生損失且會計處理的年度稅前扣除,那么,AB屬于23年度已實際損失并做了賬務處理了。那么只需要填寫AB貨物數據即可。
如圖紅色部分。老師剛開始沒看到B貨物的情況,少了30000這組數據,以現在的為準。
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快賬用戶8036 追問 2024-04-25 12:36

但是老師不是3萬貨物有人賠償金了嗎?怎么也要計入到這個表里來嗎?不是只有五萬的貨物確認了損失嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-25 12:44

親,這個3萬就是體現在表中,表明有貨物損失且賠償的記錄。其實并不會導致咱們納稅調增或調減。如果不寫也不影響稅額計算。但是,既然表格中寫了賠償收入這一列,可以列上

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快賬用戶8036 追問 2024-04-25 13:01

但是老師,其實上這B產品賠償是賺錢的賠償,其實上賠償金是4萬元,所以當時用做賬是借:銀行存款4萬元,貸:營業收入~賠償款6100,待處理財產損益30000+30000*0.13=33900。請問這時候的損失表又該怎么填寫呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-25 13:06

這種情況,賬面上的損益合計50000-6100=43900元 1列填43900 4列填40000 5列填(50000+33900=83900) 6列自動計算43900(83900-40000=43900)

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a公司直接賠償錢給你15000嗎?貨物發票不紅沖沒法處理,聯系對方紅沖發票
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