你好,35選擇這一個的。
根據企業所得稅法律制度的規定,下列選項中,屬于長期待攤的費用有( ) A購入固定資產的支出 B固定資產的大修理 C租入固定資產的改建支出 D已足額提取折舊的固定資產的改建支出
老師,已經提足折舊的固定資產的改建支出計入長期待攤費用后轉入什么科目
下列各項中,不通過“長期待攤費用”核算的有() A.行政管理部門發生的固定資產日常修理費用支出 B.銷售部門發生的固定資產日常修理費用支出 C.租賃方式租入的使用權資產發生的改良支出 D.固定資產發生的改建支出
老師,您好!請問長期待攤費用中的裝修費在匯算清繳中填在第幾項(34、已足額提取折舊的固定資產的改建支出。35、租入固定資產的改建支出。36、固定資產的大修理支出)
老師,租的辦公室裝修費待攤費,在匯算清繳表105080里是不是填在長期待攤費其他,還是租入固定資產改建支出
老師,我們是小規模納稅人,有些沒有成本發票,匯算清繳的時候需要調增嗎
老師我想問一下小規模公司也可以開通社保,給員工繳納社保吧,這個開通需要什么手續
你好,我公司這個月開具了一張出口發票,開具了發現有一個商品的稅收編碼和進項發票稅收編碼大類一致,小類不一致,例如稅收編碼大類塑料制品一致,再分的小類不一致,這樣的發票可以嗎?會不會觸犯稅務預警?
老師,一個親戚想注冊公司,想讓父親當法人,他已經七十五歲了,可以么?
老師上個季度多交了49的所得稅,這個季度需要交6722的所得稅,可以更正申報嗎?這個少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個人所得稅,這個需要計提嗎?
老師問一下,小規模納稅人第一季度一點有利潤,以前年度虧損,個人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤表上怎么填?利潤表上沒有以前年度虧損調整,在電子稅務局里有以前年度虧損調整,但數學填不進,正常填下來就要交稅了,請問怎么處理?
計提所得稅費用怎么計提
上月采購發票有紅沖的,但是季度計算印花稅的時候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個季度可以把紅沖的發票剪掉再算所得稅嗎
季度財務報表發現過了申報期還能改嗎