你好,同學 評估值是為了估價需要,不做賬的,同學
購入關聯方的固定資產,部分已計提完折舊年限,部分沒有,有幾個問題要請教一下老師 1、已計提完折舊年限的,不需要做任何處理,在金蝶系統里原值按照凈殘值入賬,還是按照把之前的累計折舊和原值也都放進去系統資產卡片里呢?需不需要重新評估價值計提折舊? 2、未計提完折舊年限的,是按照以前計算的折舊繼續計提嗎,還是重新評估,另外入賬是按照發票購買價值呢,還是將之前的原值和累計折舊計入,按凈值入賬? 謝謝老師~
我公司固定資產之前沒有做賬,現在要建固定資產的臺賬的話那些已經折舊完成的設備還需要做嗎,因為那些設備時間太久當時的購買原始憑據已經找不到了,不能確定原值。或者可以估計一個原值嗎?這些設備現在還在使用,但是已經折舊完了的
老師,新建一家公司的賬套在填固定資產時該固定資產已經提完折舊的,留有預留凈殘值,在把固定資產新增后試算不平衡,因為原值-已計提的折舊=預留凈殘值沒有我都填了,但試算不平衡,就少一個凈殘值,怎么處理
老師,16年購入固定資產20萬元,折舊年限8年,已經折舊完成,要做資產處置,沒有殘值的情況下計提折舊是不是也是20萬,但是現在賬上原值是20萬,累計折舊是15萬,那我處置分錄 借:累計折舊 15 貸:固定資產原值 20 您看有差額記哪里,應該是不是少計提折舊了呢 要不然怎么累計折舊額不是20呢
我們有一批固定資產,然后里面已經有一些資產已經計提折舊完了,也沒有留下凈值,就是全部都計提折舊了,已經折舊完了,也有一部分是沒有折舊完的,然后現公司產權變更重新評估,就是把原來已經折舊完的資產又重新評估,變成有價值了,那我這個需要怎么入賬?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
現在是要求我按照評估價重新入賬,老師
這種不行的,因為會計做賬按照歷史成本的,不能按照估值