同學你好,可以報銷的,這個是實務工作中,常有的業(yè)務。
我公司是建筑公司,項目的監(jiān)理公司拿了帶有有名字的動車票來我公司報銷,我們可以給報嗎?
我們是全資子公司,總部的人來幫我們處理項目,不在子公司發(fā)工資交社保!他們報銷的費用開發(fā)票都是我們公司的名字,請問總部的人能在我們子公司報銷嗎?轉賬是直接公戶可以轉給他們個人嗎?做賬怎么做?
老師 第三方差旅人員 的火車票有身份證的 他們需要我們報銷的 就好比給我們公司審計的人員 ,我們可以把火車票的稅率做出來嗎 不是我們的員工
有人來我們公司,我們給他們報銷車票,那車票是他們的名字不是我們公司人員名字可以報銷嗎
你好老師,我們臨時工的車票我們公司給報銷,但是我們項目負責人直接給那個臨時工報銷了,她再拿上臨時工的車票上有名字這樣還能給報銷嗎
金蝶erp,有報銷模塊嗎,怎么樣才能防止人家二次報銷
往來科目怎么做賬 1.要是不用一預到底 分開算怎么算? 2. 應收賬款-黃河公司 應付賬款-黃河公司 這兩個科目應收賬款應付賬款對沖嗎?
我想問,公司五月一之后變一般納稅人了,之前是小規(guī)模的,請問四月份訂貨的發(fā)票開普通發(fā)票 還是專用發(fā)票
公司是一般納稅人,對外銷售機器人,開票是13%的稅率么
老師,外賬我們收到一張發(fā)票是辦公用品付款的,但是做外賬的時候是不是出現(xiàn)金,借法人的款啊
可以先分配一部分利潤后再提盈余公積嗎
籌建期買了輔助的生產(chǎn)用油 先儲備著等投產(chǎn)使用呢,是計入原材料還是管理費用-開辦費
老師,政府有2人看監(jiān)控不是正式職工,工資由整個鎮(zhèn)的企業(yè)一起出錢發(fā)工資,現(xiàn)在以我企業(yè)的名義和中間商簽協(xié)議,等于中間商帶我企業(yè)發(fā)工資,我企業(yè)轉賬給中間商,請問我企業(yè)有哪些需要注意或者需要交的稅?
老師有個七百的餐費,我不想計入業(yè)務招待還可以計入什么明細科目
你好 小型微利建筑企業(yè),增值稅是多少
那這個作為什么費用報銷呢?
同學你好,就和公司的員工一樣計入差旅費就行。 或者覺得不得勁。計入招待費 可以舉個例子, 公司來審計。審計人員的車票都的公司負擔。因此。一起計入審計費 或者 單獨列出來,計入差旅費都可以的。 反正都是 管理費用 銷售費用 一級科目對 就行
差旅費不是都是公司的員工才能算嗎?外來的人也能算啊?
這個到時候會調(diào)增嗎
同學你好! 這里可以這樣理解 1)假如說,這些個人來你們公司,進行ISO審核,而且,這個車費,合同上簽訂了,要你們公司承擔,那么,,這個車費,就可以和審核費用放在一起,計入審核成本 2)假如說, 這些人啥也不干,或者說,你們公司出于什么目的,讓人家給指導一下,你們?nèi)ソ铀偷模@個,油費,不也是這些個人發(fā)生的嗎,只是說,開你們公司的車,那要不要計入差旅費 3)現(xiàn)在是換了一種形式,人家自己過來了,目的,也是為了你們公司的業(yè)務才來的,且說好,費用你們承擔。 因此,不是說,自己公司的員工發(fā)生的才可以計入,? 重點在于 是給你們公司辦事發(fā)生的, 主要是看目的,用途。不是看人 反過來說, 你們?nèi)e的公司出差了,也說好費用對方公司承擔,? 他們都答應了,那么,你說對方公司不做賬嗎。 合理理由,不做納稅調(diào)整,這不是造假去湊發(fā)票,這是真實的業(yè)務,可以抵扣
收到,謝謝
不客氣同學,老師應該的,工作辛苦了
那要有什么憑證證明?除了人員車票
同學你好,是這樣的,相關同事填寫報銷單 后,你們老板批了,就可以了 老板簽字就是證據(jù),不需要其他可證明文件了。 因為,財務是最后一個環(huán)節(jié)了,各部門審批時,肯定已經(jīng)問過理由了, 你照章辦事就行。 不是所有的業(yè)務,都要其他證明憑證的。 能要的就要,不能要的,老板的簽字,就是證據(jù)。