你好,沒有收入成本,只有費用是嗎?忽略提交就行。
本年度沒有業(yè)務發(fā)生,營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,扣除費用利潤總額為負數(shù),填寫所得稅申報表利潤總額就填負數(shù)可以嗎?校驗總提示有風險。另外小規(guī)模納稅人利潤表中本期金額,是不是本年度累計額?還是本期發(fā)生額?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-8000】元;2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元;3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元;4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元;2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風險掃描提示出這么多 有沒有關系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
老師,我申報季度企業(yè)所得稅時彈出來 :(1)您填報的利潤總額為-997.69,但填報的營業(yè)收入和營業(yè)成本為0,請確認營業(yè)收入或營業(yè)成本是否填寫正確。 點“確定”繼續(xù)申報;點“取消”返回修改。 事實是收入和成本是零,負的利潤總額是本年 累計數(shù),這樣的我能點繼續(xù)申報嗎?還是說要把利潤總額改成0?
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應,就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
老師,一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
請問錄入做賬軟件里的資產(chǎn)模塊資產(chǎn)卡片,累計折舊和固定資產(chǎn)要加明細嗎?比如固定資產(chǎn)電腦1/2/3,累計折舊電腦1/2/3,還是所有的機器設備,電子產(chǎn)品都用貸方累計折舊一個科目就可以
期初現(xiàn)金余額1408.25元,本期發(fā)生0.35元的利息收入,根據(jù)以上編制現(xiàn)金流量表
老師,請問下就是有個公司她是2024年11月成立的,但是稅務登記是在2025年1月,那2024年的稅要申報嘛?還是從做稅務登記開始申報
24年用了以前年度損益科目,要調(diào)整23年所得稅匯算清繳報表嗎?
老師,我公司是勞務公司,一直開的是差額征稅的發(fā)票,我業(yè)務的20%外包了,這外包部分的業(yè)務對應的收入可以開差額發(fā)票嗎?
股東分紅需要報什么稅
分公司做所得稅匯算的時候,股東信息寫什么,寫總公司的嗎
老師,現(xiàn)在還可以更正申報1月份的個稅嗎?步驟是咋樣的?我好像沒找到更正申報這個選項
其他公司向我們公司借種苗,年后再還苗給我們,跨市移交。稅務上有什么需要注意的,可以不產(chǎn)生費用嗎?
是的 只有費用
你好,忽略提交勁兒就可以。
你好,忽略提交了就可以的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。