您好,,我們把這200元的發票補給他可以嗎?這樣可以嗎——可以的,沒問題。
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發票,是不是這個2000元的稅點我們出了
2021年1月份客戶采購了一批商品,7月份因為上海稅收政策的問題,我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了。現在客戶這批貨要換,沒有換貨進項票他們還沒法給醫院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發票,我們給客戶開換貨商品的發票,請問我們公司怎么入賬?會計分錄是?
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉給廠家,相當于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領導又說讓廠家先把那筆款轉給我們的供應商,然后供應商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈送的方式送貨給我們,抵扣這個款
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬元,目前合同已完成,但是我們只開了7萬元發票給客戶,余下3萬元發票未開,現在客戶發來一份審計詢證函 上面寫著 我司欠預付貨款10萬元,這樣我可以確認無誤嗎?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票。現在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發票。對方就說:不給開票就是稅務局投訴我們偷稅漏稅
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款